你好!你如果作为职工教育经费是可以抵扣的 如果是当福利费就不能
老师,我是会计学堂的会员,我在会计学堂交的培训费用开的发票可以抵扣个人所得税吗
老师,我在会计学堂的培训费,会计学堂开了专票,这个可以认证抵扣吗,分录要怎么写比较合适
老师 请问我们学堂培训费用增值税专用发票是要公司付款才可以开具的吗?如果不是 那公司做账不就会空缺这笔费用了吗,就是比如您开了专票给我 公司却没有出账
老师 请问您我们学堂培训费用增值税专用发票是要公司付款才可以开具的吗?如果不是 那公司做账不就会空缺这笔费用了吗,就是比如您开了专票给我 公司却没有出账
老师,请问我们之前收到的专票,一直没有认证抵扣,我也咨询了咱们会计学堂的老师,建议我计入贷方待认证进项税额,那我现在进行了专票的勾选抵扣,分录应该怎么调整呢?谢谢
老师小规模纳税人和一般纳税人缴纳增值税和所得税的区别,税率分别是多少
老师,劳务申报和工资申报每月是一起申报,还是单独分开申报,劳务也是每月的15号之前吗
一般纳税人销售使用过的固定资产必须要签合同吗,已开过发票,金额约3万,是售给内部子公司之间的
老师,一般纳税人专票抵扣分录怎么做?收到进项是借 固定资产 应交税费-进项税 贷 银行存款 ?接下来的账务处理怎么做,谢谢老师
老师超市的会计怎么做账,每天要出去那么多零散的商品
使用权资产免租期怎么做账
老师提取法定盈余公积是利润的10%还是净利润的10%
子公司之间,销售使用过的固定资产需要合同吗,只是开了发票
老师,我们现在请问改为A4横版打印,然后有A4竖版的对账单,那它的抬头是往左放还是往右放
公司租了个厂区,要装修,增加其他硬件设施,涉及多个项目分类,多种结算方式,支付款时,怎样做分录,像电梯,加建办公区这类
那老师这个分录怎么记
你好!借管理费用—职工教育经费 应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应付职工薪酬—职工教育经费 然后借。应付职工薪酬—职工教育经费 贷银行存款。