同学你好 你现在怎么做的呢

补缴纳2016年应少计收入的所得税, 现补做收入分录 借:应收账款 贷:以前年度损益调整 补计提所得税分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 交纳税金分录 借:应交税费-应交所得税 贷:银行 结转分录 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
补交以前年度所得税时将以前年度损益结转到了未分配利润里,现领导要求将年度损益调整入所得税费用,请问应该怎么做分录
老师,请教我看公司有以前年度的所得税退税,我做分录借:银行存款 211 贷:应交税费——应交所得税 211 借:以前年度损益调整 -211 贷:应交税费——应交所得税 -211 然后结转借:利润分配——未分配利润 -211 贷:以前年度损益调整 -211 这些分录我做得对吗?
借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款 借:利润分配——未分配利润,贷:以前年度损益调整 期末,未分配利润需要结转吗
当月调整上年度利润,补计提了一部分企业所得税,分录做:借:以前年度损益调整,贷:应交税费--所得税,结转: 借:利润分配--未分配利润,贷:以前年度损益调整。做完后,资产负债表里的利未分配利润年末减年初数不等于利润表的利润总额,是哪里出了问题呢?
税务说社保按照上年平均工资为基数缴纳,是用全年工资总额÷12这样算出来的金额为基数吗?
l老师好,员工的个人职称培训,公司出钱的,那能作为福利费吗,需要申报个税?
投资款的印花税应税凭证名称填什么内容
老师,请问无票支出调增在A105000表里填到哪行合适呢
老师您好,我是做心理咨询和疗养的导师,在抖音上做直播需要挂团购卖课件,请问我这边需要注册什么类型的营业执照呢?刚开始销售肯定很少。我在上海,户口是安徽,请问我在上海注册能注册个体工商户还是小微企业呢?
两家公司,同一个法人 ,其中一家给另一家开 管理服务费发票 一年开4次 可以么风险有么
老师,赡养父母加计扣除包括二媳妇吗,儿媳妇可以扣除吗
增值税法后年应征增值税销售额是按照扣除前还是扣除后判断是否超过500万呢
注册资本缴足后如果企业注销股东是不是可以取出来的
个人代开10万房租费,都需要缴纳哪些税,税率多少
没有头绪 已经结转到未分配利润里科目能作相反分录再转出来重新做新的分录吗
可以,但是最好是原分录负数红冲
请问老师这一整套分录应该怎么做啊 最终的这个数要入到到期所得税费用里
之前分录怎么做的
我原来的分录是 借 以前年度损益 贷 应交税费 借 未分配利润 贷 以前年度损益
那你现在直接原分录负数红冲
再问您一句新的分录怎么做呢
当年的计入所得税费用 借;所得税费用 贷;应交税费-企业所得税 跨年的用以前年度损益调整 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税