发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金
代扣代缴的社会保险个人部分和个人所得税,用计提吗?怎么作分录
计提社保,缴纳社保,扣个人所得税的,企业部分和个人部分怎么做分录
老师,计提工资,代扣代缴个人所得税的会计分录以及年终奖计提,代扣代缴个人所得税的会计分录
社保和个人所得税代扣代缴会计分录怎么做
单位代扣代缴的个人部分的社保会计分录怎么做
老师晚上好 我们是建筑企业 专管员让我转出进项税额 理由是有简易征收 不能收到的发票全部抵扣 请问这些转出的税额如何做会计分录
老师您好,请问公司前几个应付工资有误,老板需要在成本提现出来,然后在本月应付工资里把前几个月的错误差额提现减除,我一直纠结这样是不是减重复了,影响利润
现在还能改汇算清缴的数据吗
在工资表中,个人部分保险是正数,个人部分保险调差是负数,在个税系统中,个人部分社保应该怎么填列?
历史发票漏做账了,现在还能入账吗
老师您好,一般来说工资都是次月发放的由于我们人员太多了,每次没办法准确计提下月工资,总是调整又很麻烦,所以一直以来都是发放当月计提然后再做发放分录的,但是都不跨年的最后一个月肯定是要把12月份的工资计提并发放掉的。可以吗
平时发放工资 直接计入借管理费用 贷银行存款 过渡一下应付职工薪酬科目 怎么做分录
把报表发在群里,请领导看,如何编辑文字说?请老师赐教。
小型微利企业和小微企业有什么区别?
定期定额个人所得税每个季度都要缴税吗?
不用计提对吗?
是的,不需要进行计提的
比如:应发工资1000 代缴个税20 计提工资 、发放工资、缴纳个税 这三个分录该怎么写
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 1000 贷:应付职工薪酬——工资 1000 2 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 1000 贷:应交税费——应交个人所得税 20 库存现金/银行存款或现金 980 4 上交个税 借:应交税费——应交个人所得税 20 贷:银行存款或现金 20
公司9月份工资10月份发放,9月不计提,10月份计提一下9月份工资,再做发放9月份工资的分录,这样又有什么风险吗?
就是费用入账不及时
工会经费用计提吗?相关分录怎么做?
缴纳的时候,直接计入管理费用