管理费用结转到本年利润啊

老师您好!请问盘亏的时候做的借原材料负数,贷待处理财产损益负数,转到管理费用时,借管理费用正数,贷待处理财产损益正数可以吗
老师你好,本月有盘盈,批准后的分录是借:待处理资产损益 贷:管理费用—盘盈。在月底结转损益的时候,贷方的管理费用怎么结转?
你好老师,存货盘盈的时候“借:库存商品 贷:待处理财产损溢”,查出原因为管理不善所致“借:待处理财产损溢 贷:管理费用”,管理费用只能在借方用负数表示冲减吗,还是直接做贷方呢
发生的库存商品盘盈收益(账面无库存、仓库有库存),这个账务处理怎么做?做盘盈账务处理,是不是批准前,借待处理财产损益贷库存商品,批准后借库存商品贷管理费用?把这个盘盈商品销售出去,借银行存款贷其他业务收入-销售收入,这样做对吗?老师
老师好,请问:关于库存现金盘盈盘亏的账务处理,无论盘盈盘亏都需要用待处理财产损益过渡一下,批准后的处理对吗? 盘盈: 借:待处理财产损益 贷:营业外收入(无法查明原因) 其他应付款(责任人) 盘亏: 借:管理费用(无法查明原因) 其他应收款(责任人) 贷:待处理财产损益
生产铁锅的企业BOM怎么出,来料是一块板材,切割之后是毛坯,边角料卖废铁,成本怎么核算
老师,请问律所的律师做直播被打赏了,打赏需要开票,这种可以开票吗?适合经营范围吗?名目开什么呢?
老师,公司买地盖厂房,土地局会让交契税和印花税,这个怎么做会计分录?
老师,公司财报上有30万未分配利润,现在股东要做股权转让。怎么处理
公司借入个人的借款 借入其他公司的借款可以计入短期借款吗?
企业当年没有收入 广告费怎么按照不超过收入的15%扣除
现在都在确认2026年个税信息,我是按年自行申报的,这个现在要不要做确认。确认后明年会不会改成按月抵扣
往年的社保公积金 ,公司都交了 ,但是少扣了员工个人部分 , 公司不需要员工补扣了 ,这部分要怎么处理这部分能平帐 ,会计分录要怎么写 。 跨年了 要怎么处理
老师,您好。请问事业单位处置资产50万,资产净值1万,有收入500元,收到现金,并存入银行,通过银行缴回财政非税账户,这从开始到最后处置资产的分录怎么做
2024年中国境内甲公司工程师李某(居民个人)取得以下所得:(1)全年工资薪金收入200000元;(2)为某企业提供技术服务,取得40000元;(3)将专利许可A公司使用,取得25000元;(4)与他人合著出版一本专著获稿酬120000元,他分得80000元;(5)分得股息20000元;(6)参加商场有奖销售,中奖1000元;(7)取得国债利息收入8000元,取得企业债券利息10000元;(8)有重大发明,获国务院科技奖100000元,省级科技奖80000元,市级科技奖50000元;(9)家中发生火灾,取得保险赔款50000元。当地规定的"三险一金"个人缴存比例:基本养老保险8%,基本医疗保险2%,失业保险0.5%,住房公积金12%。李某缴纳三险一金核定的月缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息。李某育有2个孩子,分别读小学六年级和幼儿园大班。2024年2月第三个孩子出生。李某父亲去世,母亲已年过60岁,李某为独生子。李某夫妻约定由李某扣除住房贷款利息,子女教育费及3岁以下婴幼儿照护的相关支出。问:2024年李某应纳多少个人所得税?
老师你看我的管理费用—盘盈应该结转到借方还是在贷方添负数?
借方和贷方负数都是可以的啊
那为什么利润表上的管理费用不显示盘盈的这12万呢
这个会抵减管理费用的啊,会显示的 管理费用的减少你要用借方负数体现
借方负数显示?您说的是结转的时候吗?
贷:管理费用,结转到时候就是要么结转到借方正数,要么结转到贷方负数,老师我这样理解对吗?
借:待处理资产损益 借:管理费用—盘盈 负数
老师我没明白,怎么都是借?批准前是借:原材料贷:待处理资产损益 批准后是借:待处理资产损益 贷:管理费用—盘盈
借:原材料 贷:待处理资产损益 借:待处理资产损益 借:管理费用—盘盈 负数
为什么第二个分录是2个借???
因为费用的发生额都要借方体现