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老师您好,我公司是销售汽车4S店,10月销售汽车厂家有活动,销售一台汽车,厂家就抽奖188元,然后我公司就兑现给客户,这笔业务怎么处理?

2020-11-05 09:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-05 09:27

你好,这个钱是厂家出对吧?那就做其他应付款

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快账用户6558 追问 2020-11-05 09:32

老师,厂家兑现给我们公司钱是折让到车款里,而这笔188元是我们公司兑现给客户

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齐红老师 解答 2020-11-05 09:34

借:应付账款  贷:银行存款

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快账用户6558 追问 2020-11-05 09:35

老师这不是销售费用?

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齐红老师 解答 2020-11-05 09:36

这个钱不是你公司承担的,当然不会是你公司费用呀

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快账用户6558 追问 2020-11-05 09:36

是为促销汽车而做的活动?

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齐红老师 解答 2020-11-05 09:39

这个钱不是你公司承担的,当然不会是你公司费用呀 2020-11-05 09:36:01

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快账用户6558 追问 2020-11-05 12:48

老师,我们公司是先预付账款给厂家,车子的发票到了,我们就冲预付账款,那这笔促销抽奖活动可不可以也做预付,等厂家兑现折让给我们,就冲了

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齐红老师 解答 2020-11-05 12:49

可以的,那你把上面的应付改成预付就行了。

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快账用户6558 追问 2020-11-05 14:10

好的老师,谢谢辛苦您了!

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齐红老师 解答 2020-11-05 14:12

不客气,方便请五星好评一下,谢谢。

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你好,这个钱是厂家出对吧?那就做其他应付款
2020-11-05
1.收到客户车款8万,同时与客户签订代销协议,明确双方的权利和义务。 2.将车款8万支付给其他汽车销售公司,并由其他汽车销售公司开具78000元的发票。 借:银行存款 80000 贷:其他应付款或其他往来科目 78000 贷:应交税费-应交增值税 2000 3.每月末汇总代销收入和成本,计算出应缴纳的增值税和其他税费。 借:其他应付款或其他往来科目 2000 贷:应交税费-应交增值税 2000 借:应交税费-应交增值税 2000 贷:银行存款 2000 4.申报纳税时,根据当地税务局的要求,将代销收入和成本填入相应的纳税申报表中,并缴纳相应的税费。 需要注意的是,代销业务涉及到的税收问题比较复杂,具体的纳税申报表填写和税费计算可能因地区而异,建议咨询当地税务部门或专业税务人员,以确保合法合规经营。
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