这个不应该的,你的这个应纳税所得额和应纳税额,它是成正比例的,即便你开支了红字发票,你的这个收入和这个应纳税都应该是要加上这个红色的这一部分来进行申报。

老师您好,甲公司目前为基建期,乙公司承建甲公司工程,甲公司业务部门想购买几百元的奖品奖励乙公司项目部安环先进个人,请问甲公司可以如何合规操作?甲公司是否需要代扣代缴个人所得税?
请问老师,24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元,在26.1月勾选抵扣,账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000, 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗?
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
评估师啥时报名,啥时考
董老师您好,又有问题请教您了
老师请问下,收到短信通知,第四季度增值税收入申报少于平台推送数据,平台数据以结算收入推送超过30万,我们原来以核定征收,实际第四季度营业额没超30万,所以没管他.现在税务推送短信过来,这个要怎么处理呢
问下老师,公司注销清税中,又忽然收到了一两笔货款,要怎么办
老师,政府奖励了1,000,000我做营业外收入汇交的时候没有什么优惠政策吧
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
3个点的不含税销售额是29126.21元,1个点的红冲不含税销售额是-28261.39元,申报增值税时,系统带出来第一栏第1列864.82元,本期应纳税额25.94元,本期应纳税额减征额-565.23元。但是风险提示本期应纳税额减征额不能为负数,无法申报。
图片如上,老师,麻烦您看下。
你在填写的时候,是把你这个正数和负数的销售额相加之后的这个金额来填写,销售额是这样填的吗?
是这样填写的
那你这个样子填写之后,你的总金额不应该是负数的呀。
总金额是正数,减征额是负数,老师,我发出的图片您看的到吗?
这个应纳税减征额-565.23等于1个点的红冲不含税销售额是-28261.39元*2%所得
你这里减征怎么负数的,填写的还是自动生成的
系统生成的,但是和计算的数字是一致的,最终的缴税款也等于税盘里的缴费金额
那这个就不影响你,直接这样子申报就可以了。
申报不了,显示减征额不能是负数,页面过不去。
你真是由于负数导致的系统自动生成的,你联系一下你的主管税务机关,你看一下这个怎么处理。因为这个是不能改的,是你开的负数发票导致的。
好的,谢谢。
不客气,祝你工作愉快