这个不应该的,你的这个应纳税所得额和应纳税额,它是成正比例的,即便你开支了红字发票,你的这个收入和这个应纳税都应该是要加上这个红色的这一部分来进行申报。
建筑业小规模纳税人,本征期开具了3个点的增值税专用发票,1个点的增值税普通发票,总金额不超30万,增值税纳税申报表应该怎么填写
小规模纳税人,10月开具3个点专票1万,红冲1个点专票5000元,本期应纳税额正数,本期应纳税减征额为负数,请问怎么申报增值税?
小规模企业开1%税率专票5万,3%专票28万,本季增值税是1%的税费+3%的税费吧?增值税申报表本期应纳税减征额系统自动带了数据,是应该删掉之后申报吗?
小规模纳税3月开具增值税专用发票20万元1%税费,4月冲红重开了,需要3%的税率。现在销售额为负,税额为正,增值税申报怎么报
请问老师,小规模纳税人,第一季度正数1%专用发票开了13万,负数3%专用发票开了11万,这怎么计算本期应纳税额减征额
老师,您好,之前的领导说我不与人沟通,请问下到底怎么和他们相处?我自己人生心得其实也不愿真心教别人的?
报废汽车的残值入账能免增值税吗
老师,我们的外聘财务顾问说,我把固定资产,办公用品,机器耗材的应付账款做在了其他应付款是错的,其他应付款金额太大了,不行,有风险,我跟他说,这个应付款,此消彼长,重要的是业务真实,请问老师,:1、我习惯把固定资产等做在其他应付款里,这样要查当年有多少材料,就查应付账款就行了,这种习惯是错的吗,2、我这样说法是不是对的
宋生老师在吗?想咨询您个问题
老师在财务软件上全盘是怎样流程操作呢谢谢
老师我们给培训老师发补助代扣的个人所得税要从发放的金额里扣出来嘛?
老师装修装饰公司小规模预计年收入2500万,其中家居家具1000万,能拿到材料和运费专票,安装费拿不到,家装主材收入600万,拿一小点专票,轻工辅料收入900万拿不到专票,。现在面临合规,怎么重构业务合理避税,怎样升一般纳税人
请问不是超过10天了吗,这个解释没看明白
老师,请问如果注册资本2000万,已经实缴。想减资800万。账上现金900万。还用考虑,短期借款,和应付账款这些吗?希望有过实操的老师回答
老板报销他个人抬头的电话费,怎么做账?
3个点的不含税销售额是29126.21元,1个点的红冲不含税销售额是-28261.39元,申报增值税时,系统带出来第一栏第1列864.82元,本期应纳税额25.94元,本期应纳税额减征额-565.23元。但是风险提示本期应纳税额减征额不能为负数,无法申报。
图片如上,老师,麻烦您看下。
你在填写的时候,是把你这个正数和负数的销售额相加之后的这个金额来填写,销售额是这样填的吗?
是这样填写的
那你这个样子填写之后,你的总金额不应该是负数的呀。
总金额是正数,减征额是负数,老师,我发出的图片您看的到吗?
这个应纳税减征额-565.23等于1个点的红冲不含税销售额是-28261.39元*2%所得
你这里减征怎么负数的,填写的还是自动生成的
系统生成的,但是和计算的数字是一致的,最终的缴税款也等于税盘里的缴费金额
那这个就不影响你,直接这样子申报就可以了。
申报不了,显示减征额不能是负数,页面过不去。
你真是由于负数导致的系统自动生成的,你联系一下你的主管税务机关,你看一下这个怎么处理。因为这个是不能改的,是你开的负数发票导致的。
好的,谢谢。
不客气,祝你工作愉快