这个不应该的,你的这个应纳税所得额和应纳税额,它是成正比例的,即便你开支了红字发票,你的这个收入和这个应纳税都应该是要加上这个红色的这一部分来进行申报。
建筑业小规模纳税人,本征期开具了3个点的增值税专用发票,1个点的增值税普通发票,总金额不超30万,增值税纳税申报表应该怎么填写
小规模纳税人,10月开具3个点专票1万,红冲1个点专票5000元,本期应纳税额正数,本期应纳税减征额为负数,请问怎么申报增值税?
小规模企业开1%税率专票5万,3%专票28万,本季增值税是1%的税费+3%的税费吧?增值税申报表本期应纳税减征额系统自动带了数据,是应该删掉之后申报吗?
小规模纳税3月开具增值税专用发票20万元1%税费,4月冲红重开了,需要3%的税率。现在销售额为负,税额为正,增值税申报怎么报
请问老师,小规模纳税人,第一季度正数1%专用发票开了13万,负数3%专用发票开了11万,这怎么计算本期应纳税额减征额
支付监理费的进项税额,现金流量应分配给支付的税费吗,还是其他经营
你好老师,增值税即征即退中安置残疾人就业,税收优惠比例多少?公司在西安市地区?需要什么资料?具体账务处理怎么操作?
老师,现在我们公司提前发放员工中秋福利,这个福利是人事先垫钱买礼品发给员工,未开票入账报销,我想问的是中秋福利是要在发放的当月计入工资申报个税吗?还是可以等到拿到发票报销入账的当月申报个税?
老师,有汇错账号退回来的回单,需要单独做账吗?还是可以直接放到汇正确的报销单中,
给阿里巴巴网站充流量计入啥科目
老师买课送的真实财务软件在哪里领取?
老师,可以讲一下应交税费这个科目,及这个科目下面的明细账科目,以及我自己手工填资产负债表应交税费项目需要看应交税费哪些科目及借贷方
需要注销公司 请问具体流程是怎么样,注销那需要选(国家企业信用信息公示系统公告日期) 这个又是怎么处理
你好老师,员工在5.30支取了6.10应该发的工资,那他的个税应该是几月报
老师问下,我们开建筑服务-工程服务票给对方,账务处理怎么做。
3个点的不含税销售额是29126.21元,1个点的红冲不含税销售额是-28261.39元,申报增值税时,系统带出来第一栏第1列864.82元,本期应纳税额25.94元,本期应纳税额减征额-565.23元。但是风险提示本期应纳税额减征额不能为负数,无法申报。
图片如上,老师,麻烦您看下。
你在填写的时候,是把你这个正数和负数的销售额相加之后的这个金额来填写,销售额是这样填的吗?
是这样填写的
那你这个样子填写之后,你的总金额不应该是负数的呀。
总金额是正数,减征额是负数,老师,我发出的图片您看的到吗?
这个应纳税减征额-565.23等于1个点的红冲不含税销售额是-28261.39元*2%所得
你这里减征怎么负数的,填写的还是自动生成的
系统生成的,但是和计算的数字是一致的,最终的缴税款也等于税盘里的缴费金额
那这个就不影响你,直接这样子申报就可以了。
申报不了,显示减征额不能是负数,页面过不去。
你真是由于负数导致的系统自动生成的,你联系一下你的主管税务机关,你看一下这个怎么处理。因为这个是不能改的,是你开的负数发票导致的。
好的,谢谢。
不客气,祝你工作愉快