这个不应该的,你的这个应纳税所得额和应纳税额,它是成正比例的,即便你开支了红字发票,你的这个收入和这个应纳税都应该是要加上这个红色的这一部分来进行申报。
建筑业小规模纳税人,本征期开具了3个点的增值税专用发票,1个点的增值税普通发票,总金额不超30万,增值税纳税申报表应该怎么填写
小规模纳税人,10月开具3个点专票1万,红冲1个点专票5000元,本期应纳税额正数,本期应纳税减征额为负数,请问怎么申报增值税?
小规模企业开1%税率专票5万,3%专票28万,本季增值税是1%的税费+3%的税费吧?增值税申报表本期应纳税减征额系统自动带了数据,是应该删掉之后申报吗?
小规模纳税3月开具增值税专用发票20万元1%税费,4月冲红重开了,需要3%的税率。现在销售额为负,税额为正,增值税申报怎么报
小规模纳税人开具专用发票3%含税金额为120万元,开具普通发票1%正数含税金额是390695元,普通发票负数免税发票金额是-1227141.3元,请问季度申报增值税时应该怎么填写?
商贸企业采购的库存商品被法院低价拍卖,财务如何处理
老师,公司承担社保(单位部份+个人部份)不扣个人的,账务怎么处理
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
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计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
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老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
3个点的不含税销售额是29126.21元,1个点的红冲不含税销售额是-28261.39元,申报增值税时,系统带出来第一栏第1列864.82元,本期应纳税额25.94元,本期应纳税额减征额-565.23元。但是风险提示本期应纳税额减征额不能为负数,无法申报。
图片如上,老师,麻烦您看下。
你在填写的时候,是把你这个正数和负数的销售额相加之后的这个金额来填写,销售额是这样填的吗?
是这样填写的
那你这个样子填写之后,你的总金额不应该是负数的呀。
总金额是正数,减征额是负数,老师,我发出的图片您看的到吗?
这个应纳税减征额-565.23等于1个点的红冲不含税销售额是-28261.39元*2%所得
你这里减征怎么负数的,填写的还是自动生成的
系统生成的,但是和计算的数字是一致的,最终的缴税款也等于税盘里的缴费金额
那这个就不影响你,直接这样子申报就可以了。
申报不了,显示减征额不能是负数,页面过不去。
你真是由于负数导致的系统自动生成的,你联系一下你的主管税务机关,你看一下这个怎么处理。因为这个是不能改的,是你开的负数发票导致的。
好的,谢谢。
不客气,祝你工作愉快