你的分录是对的,月末转出未交增值税有余额不用处理,
老师,月末转出未交增值税,借应交税费—转出未交,贷应交增值税—未交增值税,下月缴纳时借应交增值税—未交增值税,贷银行,这样对吗?可是月末转出的那笔借应交税费—转出未交,这个怎么做分录,不做的话都是借方有余额了
请问科目(转出未交增值税)的余额跟科目(未交增值税)的余额一样吗? 怎么我账上(转出未交增值税)的余额是当前全年累计需要缴纳的增值税金额合计数。而(未交增值税)显示的余额则是当月需要缴纳的余额。
老师,请问下图片我计提跟缴纳增值税的分录做的对吗?月末转出未交增值税有余额,怎么处理?
老师,请问下计提缴纳增值税分录,转出未交增值税有余额是哪笔分录出错了吗?
老师 请问一下 月末把增值税结转 月末增值税有余额吗 要是没有余额 我下个月交增值税应该怎么写分录
老师,请问下,我公司跟甲方约定一定条件后有商业折扣,但是开具的发票金额是折扣后的金额,发票上未体现商业折扣,也没在备注栏备注折扣,那像我们这种情况会要求补交税款吗?有什么税务风险呢?
残保金季节性用工人数怎么理解,季节工每年几个月有使用,但是没有直接与我公司签订劳动合同,直接与劳务公司签合同,劳务公司跟我们之间签合同,人数计入残保金人数吗
预交税款的时候那个银行扣缴能去柜台刷自己的私卡吗? 三方协议能银行有限制吗?
老师,这个也是别的公司转至我们公司,然后又转至老板个人卡,只说是走账,感觉类似于套现,这个分录,求解
问题1 .老师你好,查了税务系统里面,代认证进项税有10.5万,这是2017年到2025年所有进项税,这个税会过期吗,是否开票那天算360天以后过期。 问题2 专票必须要到开票系统里面勾选认证,不进去勾选认证,就会一直留存在代认证进项发票里面吗?
个体户可以用私人自己的账户吗
老师,推迟申报增值税,罚款50元,做账是做营业外支出吗?
灾后公路水毁恢复建设项目,这种开发票是属于建筑服务还是劳务
定金和订金的区别在哪里
库盘点、成品仓库盘点每月都会盘盈盘亏、把这计入管理费用吗??还有原材料的盘盈盘亏计入管理费用吗??? 生产订单表 一批数量100件、最后完工数量不是98件、或者 就是101件、总是不准;那多的1件我就当成盘盈去做账、入库单输入正常的成本价格;少的我就直接把2件的领料作为主营业务成本;可以吗?? 咨询 宋生老师。问题还没问完。 多的当成盘盈,计入管理费用~盘盈,可以吗?就是入库单输入这1件的成本,其实是不正常的,就当成盘盈去算,可以吗
年底需要处理吗?
不需要,这个科目就是这样的。因为应交增值税下有几个科目,要一起看。
好的,谢谢老师
不客气,很高兴能帮到您。