同学,你好,账务上按你实际发生做调整就可以了。
老师,19年少计提了工资奖金,1月份实际发放的多了几万,导致缴了所得税,现在是通过以前损益调整补计提吗?所得税汇算的时候申请退税吗?
请问一下,今年取得去年计提的成本发票,那会算清缴时去年计提的成本用不用调增,未发放的工资汇算清缴的时候要调增吗?
老师,请问去年计提奖金多于实发得工资,汇缴得时候调增了,请问今年得账务上要不要调整得呢?
老师好,请问企业所得税汇算清缴的问题,2021年工资我多计提了,2022年实际发放的时候我账上处理把多计提的冲回再重新做分录了,做2021年的汇算清缴的时候把多计提的调增了,在2022年汇算清缴要不要再调减呢。
老师好,请问所得税汇算清缴时调增了多提的工资 ,那来年在账务上需要做凭证冲回多提的工资吗?
老师季报,事项3资产损失怎么理解?我选是还是否?
我们的合作律师出差和公关费如何入账
老师你好,财务报表季报,比如第3季度利润表,本月金额填9月份金额还是填和本年累计金额一样数字呀?急急
像园区买花卉种植,这个入什么费用
我们的合作律师出差和公关费如何入账
我们公司投资了一家房地产公司10%的股份,开发一项楼盘项目。赚取卖房的利润。请问我们公司这10%股份分期投入,分录怎样写
老师,这种发票怎么查询
请问把借应付职工薪酬做成了管理费用,汇算清做账载金额和实际发生额怎么填
老师 我们公司自己装修买的门窗玻璃 粉刷涂料什么的可以收专票吗?收到的专票可以抵扣吗,像这样开专票好还剩普票好?我们是一般纳税人销售产品公司。
请问老师,a员工聚餐的福利费,b过节发给员工的月饼礼盒。这两种福利费,是b需要跟工资汇总申报个税,a不需要申报个税对吗?但是这两种福利费做账的时候都需要通过应付职工薪酬-职工福利费计提对吗?现在申报第三季度企业所得税需要填“已计入成本费用的职工薪酬”数据,是这两种福利费都包含在内了吧?(三个问题,辛苦老师解答,谢谢)
就是比如实际少发5000,借记:应付职工薪酬-工资,贷:以前年度损益调整?再结转到未分配利润?那调表不调账是什么意思吖?
同学,你好,你已经做了上面的账务处理的话,今年是不做账务上的处理的。这个已经体现在去年账上了,和今年没有关系。调表,是指调整资产负债表的未分配利润期初数。因为你用了以前年度损益调整这个科目 。