您好, 看具体情况,如果有错误调整没有错误,不用调整,
同时,11月申报表上需要调整吗?如何调整?
出报表的时候财务费用过高是不是需要调整?如何调整
上年多计提工资在今年如何调整,调整后上年的报表、汇算清缴还需要更改吗?
8月份财务报表收入要调整下,请问9月,10月,11月报表都需要调整吗
税务注销,报表上还有实收资本,如何调整?如果不调整需要交多少税?
总公司代子公司付款收款,分公司做账时,减应收应付时会计账怎么做
老师,公司里有公会专款专用的账目,科目怎么设置才好?
老师,生产销售单位为什么要体现工厂?实际上合同只是深圳贸易公司和香港签的。
买二手车是有2类发票吗 分别是什么样式的 需要图片 谢谢老师
董老师,在线吗?有问题想咨询您~
老师,我想学食品加工厂的成本核算,请问在哪里找课程
正确的选项不理解,举个具体的例子。
22年暂估原料发票,当年已收到发票但忘记做冲销处理,今年怎么调整?
@董孝彬老师,别的老师别回答,是不是,重汽开了蓝字发票,也要它开红字发票,那我们在电子税务局里面只是接受了它的红字发票开票的信息是吗?我们确认要,对了吗?这个我问老师别回答
@董孝彬老师,别的老师别回答,是不是,重汽开了蓝字发票,也要它开红字发票,那我们在电子税务局里面只是接受了它的红字发票开票的信息是吗?我们确认要,对了吗?
一般纳税人11月账期结束转小规模,账上和报表中有500元的留抵税额。12月生效后,留抵的进项不能使用,请问账里如何做调整?
同时,11月申报表上需要调整吗?如何调整?
你好, 可以填写在待抵扣进项里,以后可以抵扣 借待抵扣进项 贷进项
这样操作的话,后期我再转为一般纳税人也可以享受前期的留抵进项,是这个意思吗
你好 可以的 以后转为一般纳税人时可以抵扣
好的,按老板的这种操作模式的话,11月国税申报表上如何填报?
你好 填写在待抵扣进项里
填在25和26栏里吗?25栏是“期初已认证但未申报抵扣”——以前留抵的进项税额是填写在25栏吗?26栏是“本期认证相符且本期未申报抵扣”——11月有张发票要认证是填写在26栏吗?
你好 填写在“期初已认证但未申报抵扣
11月有张专发票认证后,请问当期认证的进项税,一并填写“期初已认证但未申报抵扣”吗?
您好 不是 这是本期认证的
可以理解为:25栏“期初已认证但未申报抵扣”——填写“以前留抵的进项税额:。。。26栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”——填写11月已认证专票在26栏?
你好 栏没记准确 可以说内容 11月勾选的是本期勾选 以前的是期初的