您好, 看具体情况,如果有错误调整没有错误,不用调整,

同时,11月申报表上需要调整吗?如何调整?
出报表的时候财务费用过高是不是需要调整?如何调整
上年多计提工资在今年如何调整,调整后上年的报表、汇算清缴还需要更改吗?
8月份财务报表收入要调整下,请问9月,10月,11月报表都需要调整吗
税务注销,报表上还有实收资本,如何调整?如果不调整需要交多少税?
老师好,我们用的库存软件统计库存,库管入库是按含税价入库的,出库按不含税价出库,这样是不是不对?入库和出库是不是都按不含税价?
电话卡 业务,属于什么经营范围
对公支付给个人费用比如三千元, 属于劳务费用, 没有发票, 账务分录怎么写?
你好,请问老师,我们公司还在基建,个人在这里干活,开发票是在本地开,还是其他地方都可以开
实收资本缴纳的印花税 按年缴纳的,是在当年的12.30前缴纳,还是在明年1月份申报12月税种的时候缴纳
公司组织征文活动购买给获奖者的奖品费用,可以进管理费用-办公费吗
物流运输企业买的扳手进什么科目,谢谢
公司的汽车买入价83821.37元,已经计提折旧79630.30元,转卖给个人19000元,详细的会计分录要怎么做
运输公司的车,现在要卖……16万……那税是多少,怎么算
老师早上好,请问房产税是应该按租赁合同缴纳,还是按本年收到的租赁金额为计税依据缴纳呀?
一般纳税人11月账期结束转小规模,账上和报表中有500元的留抵税额。12月生效后,留抵的进项不能使用,请问账里如何做调整?
同时,11月申报表上需要调整吗?如何调整?
你好, 可以填写在待抵扣进项里,以后可以抵扣 借待抵扣进项 贷进项
这样操作的话,后期我再转为一般纳税人也可以享受前期的留抵进项,是这个意思吗
你好 可以的 以后转为一般纳税人时可以抵扣
好的,按老板的这种操作模式的话,11月国税申报表上如何填报?
你好 填写在待抵扣进项里
填在25和26栏里吗?25栏是“期初已认证但未申报抵扣”——以前留抵的进项税额是填写在25栏吗?26栏是“本期认证相符且本期未申报抵扣”——11月有张发票要认证是填写在26栏吗?
你好 填写在“期初已认证但未申报抵扣
11月有张专发票认证后,请问当期认证的进项税,一并填写“期初已认证但未申报抵扣”吗?
您好 不是 这是本期认证的
可以理解为:25栏“期初已认证但未申报抵扣”——填写“以前留抵的进项税额:。。。26栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”——填写11月已认证专票在26栏?
你好 栏没记准确 可以说内容 11月勾选的是本期勾选 以前的是期初的