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同时,11月申报表上需要调整吗?如何调整?

2020-11-06 11:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-06 11:51

您好, 看具体情况,如果有错误调整没有错误,不用调整,

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快账用户4751 追问 2020-11-06 13:00

一般纳税人11月账期结束转小规模,账上和报表中有500元的留抵税额。12月生效后,留抵的进项不能使用,请问账里如何做调整?

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快账用户4751 追问 2020-11-06 13:00

同时,11月申报表上需要调整吗?如何调整?

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齐红老师 解答 2020-11-06 13:03

你好, 可以填写在待抵扣进项里,以后可以抵扣 借待抵扣进项 贷进项

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快账用户4751 追问 2020-11-06 13:05

这样操作的话,后期我再转为一般纳税人也可以享受前期的留抵进项,是这个意思吗

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齐红老师 解答 2020-11-06 13:06

你好 可以的 以后转为一般纳税人时可以抵扣 

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快账用户4751 追问 2020-11-06 13:07

好的,按老板的这种操作模式的话,11月国税申报表上如何填报?

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齐红老师 解答 2020-11-06 13:08

你好 填写在待抵扣进项里

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快账用户4751 追问 2020-11-06 13:19

填在25和26栏里吗?25栏是“期初已认证但未申报抵扣”——以前留抵的进项税额是填写在25栏吗?26栏是“本期认证相符且本期未申报抵扣”——11月有张发票要认证是填写在26栏吗?

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齐红老师 解答 2020-11-06 13:27

你好 填写在“期初已认证但未申报抵扣

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快账用户4751 追问 2020-11-06 13:30

11月有张专发票认证后,请问当期认证的进项税,一并填写“期初已认证但未申报抵扣”吗?

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齐红老师 解答 2020-11-06 13:33

您好 不是 这是本期认证的

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快账用户4751 追问 2020-11-06 13:40

可以理解为:25栏“期初已认证但未申报抵扣”——填写“以前留抵的进项税额:。。。26栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”——填写11月已认证专票在26栏?

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齐红老师 解答 2020-11-06 13:46

你好 栏没记准确  可以说内容  11月勾选的是本期勾选 以前的是期初的 

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您好, 看具体情况,如果有错误调整没有错误,不用调整,
2020-11-06
是直接在本月做的调整分录 ?
2025-05-14
同学你好 是的 只能调整
2022-11-17
你好 什么原因过高的
2022-01-21
你好 这个有的需要跟着调 有的是是他们帮你做了重分类 这个可以选择不调都可以 分具体调整事项的
2024-06-01
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