您好,月末要计算在产品的约当产量,然后将制造费用要分配到产成品和在产品的成本中去。
老师 做账的时候 月末结转完 制造费用 生产成本 没有余额 还有哪个科目麽易余额呢
老师 做账的时候 月末结转完 制造费用 生产成本 没有余额 还有哪个科目麽易余额呢
老师每月制造费用结转到生产成本一制造费用,还有余额吗
老师您好,还没有做完的产品,制造费用是结转到生产成本余额里,还是就放在制造费用余额里下个月去结转呢
老师你好, 对于制造企业已经一年没有生产了,但是每月会有折旧产生的制造费用, 把这部分制造费用结转到生产成本后, 对于生产成本里的余额还用处理吗?因为没用库存商品也转不到主营业务成本里去
甲方付给公司工程款,贷方是应收账款吗
银行给我们开出承兑20万,我们怎么记账
老师好,我司是一般纳税人,2010年开始营业,主营业务有苗木培育、种植、销售,公司一直以来都没有申请自产自销归类事项,但是自产自销的苗木是按0税率开具的,请问这样做可以吗
银行给我们开出承兑20万,我们怎么记账
老师,刚刚选择的出口退税勾选,进项发票信息是不是明天才会有
老师,我申报异地预交税款,申报表自动显示有扣除额48000元,请问这个是什么原因造成的吗
计提当月工资,是月末最后一天计提喽?只有月末才能知道工资喽
给银行开通承兑20万,怎么走账
请问出口免抵退税额有32691.21元,没有进项票,所以就没有退税,怎么计算附加税时增值税免抵退税额变化了,变成32937.10元在计算附加税了?
老师,我们集团有一个子公司于9月一股抵债抵给了其他公司,基准日是6月末,本月合并时我怎么操作呀