同学你好 这个也是可以的
香港公司和国外公司给我们公司(我们公司是有限公司)开的形式发票,我们公司收到是可以直接作为费用或者成本吗?可以税前扣除吗
我们是做国际货代的公司,我们集团的香港公司帮我们找国外的船公司安排订舱等服务,香港公司先帮我们垫付这些钱,我们再跟据香港公司开的形式发票支付给他们代垫的钱。请问这种情况我们给香港公司付钱需不需要代扣代缴企业所得税?
我们公司和内地的一家公司有业务,到美国的运费要付给我们,这家公司在香港有公司,要付给我们美元,那我们可以直接开票给香港公司吗?
收到的香港公司开出的形式发票,可以作为成本税前扣除吗
客户是国外公司,委托香港一代付公司给我们付款,因无法开给国外公司增值税发票,对方要求我们开形式发票给代付公司,可以开给代付公司形式发票吗
老师,意思是采购原材料100没有发票,然后也加工领用了,汇算的时候就调增100吗
老师,无票支出主要指的是费用支出吗?比如工业采购原材料没有取得发票,但原材料还要加工成库存商品,才结转主营业务成本,这样的原材料无票支出,汇算也调增吗?还是怎么处理
老师,我想问一下写摘要的问题,比如发工资扣除个税还有收会待扣扣社保,做一张凭证,摘要栏都写发放某月工资,还是再扣个税的栏写代扣个税然后再其他应收款代扣社保栏写发工资扣个人社保啊,那种合适,我看之前外账会计一张凭证摘要都是发放工资
老师,那我做账的时候把无票支出写在摘要栏可以吗?这样汇算的时候一下就可以查出无票多少,可以吗
老师收入到支付宝提现有手续费也是按扣除手续费前确认收入吗
老师汇算清缴的时候,其他可以填无票支出,那比如发生差旅费1000其中100无票,是不是汇算期间费用差旅费就填1000然后调整的其他填100.做账的时候是做1000的差旅费然后自己登记无票台账100吗?还是做账的时候就把无票提现出来
老师如果税务系统没有核定公会经费也要交吗
亚马逊跨境电商平台会计分录有哪些
你好老师,申报的收入比实际开票收入少40万1000多,是因为24年4月的时候冲销了23年的未开票收入,因为当时没有进项,然后会计让冲了之前的未开票,现在汇算清缴需要调增 这样得交不少钱,还有没有更好的解决方案?请您指点下
自行研发的无形资产的税务规定
就和咱们这的普通发票一样入账是吧
对的,和普票是一样入账的
好的谢谢老师,我们是否可以给国外公司开形式发票呢
可以,这个都是可以开的