你好!出纳提取备用金一般是在现金科目下核算的,你们是用的其他应收款吗?
老师,请问做收支明细表的时候,银行打了款给出纳做备用金,然后她用备用金付了一些支出,我这个收支表怎么体现啊?我们做的分录备用金借其他应收款,她付支出就贷其他应收款
去年支付的员工备用金,这个月现金归还,去年备用金今年做其他应收处理了,借 其他应收 贷现金 。归还后直接在出纳这边做备用金,没有存入账户中,这样可以吗?分录怎么做
老师您好,法定代表人提取了备用金,做了借其他应收款,贷银行存款。后面法定代表人又拿发票报销管理费用,做了借管理费用,贷其他应收。实际上是法定代表人用备用金支付的,现在的账上怎么做分录,把其他应收的金额冲一部分?
老师: 上月我们员工垫付了费用,然后写了支出单已经入账,做分录: 借:管理费用/办公费 贷:其他应付款 -员工名字 然后这个月需要支付垫付费用做分录如下 借:其他应付款-员工 贷:银行存款/现金 这样对吧老师?那这个月的报销的支出单上怎么写支出项呢?
老师好 我们老板私户转的备用金用做办公费用支出了 我的分录可以这样写吗 借其他应收款-XX贷其他应付款-老板 第二步花掉了可以写 借管理费用贷其他应收款-XX吗
老师好,一般纳税人开票金额一样,差额普票和差额专票税额一样,税款一样吗?
我是一个个体户 ,8月份之前是个人买的一个挖土机帮人干活,现在工程老板需要开票没有办法 9月份成立一个个体户 ,请问下我这个挖土机可以把固定资产投进去如何做账,需要合同吗
小规模纳税人企业,销售收入开的发票都是3%的专票,现在申报增值税和附加的时候,主表里边本期免税额里边为零,是不是开专票就享受不了到2027年减按1%的政策
固定资产和无形资产什么时候开始计提折旧
谁有权利查账年度报告真实性
老师,我们公司是筹建期,办公楼跟生产车间一起建,水电安装以及污水处理、消防、排水这些费用是单独建账还是分摊到办公楼和生产车间呢?
我们公司作为新股东入股一个公司,公司占股20%,除了付的实收资本外,多付的钱,怎么交税
你好老师,公司付给员工的工伤款做什么科目?
帮我看一下这三个五月份余额合计和总分类账五月份余额怎么对不上?
个体和公司有什么区别。那个税费低
是啊,用的其他应收款
你好!那实际支出你们收支表没法体现了,提取备用金的时候都做支出了
如果不设出纳为其他应收款,,都做为现金好些吗?但是钱是打到她银行卡上的。
你好!出纳负责现金,在现金科目下合算就可以
那公司也打了钱给股东做备用金,股东也是那发票来冲账,也是贷其他应收款了。别的人不可以按现金科目核算了吧?
你好!是的,除了出纳都用其他应收款
那不是又回到开始的问题,怎么体现?
你好!报销的时候冲回借款,做收会借款在按发票做支出
明白了,那出纳也做其他应收款可以吗?
你好!可以只是这样做工作量会增加
通过银行打款给出纳的时候,我要 1借其他应收款 贷银行存款, 2借库存现金 贷其他应收款 吗? 还是说直接 借库存现金 贷银行存款?
你好!增加现金就可以的
你是说2种都可以?
通过银行打款给出纳的时候, 1借其他应收款 贷银行存款 就可以,你不是不想通过现金吗?,
我是说如果算现金,不挂账了,是2种都可以吗还是要按第一种?
你好!都是可以的这两种方法