您好 做计提跟缴纳相同的红字分录冲回就好了
老师,请问我们银行账上收到社保局退的一点疫情补贴,我录什么分录呢,谢谢!
# 提问 #收到疫情返还的社保 怎么填现金流量表?谢谢
#提问 #退回的社保 怎么做分录?谢谢
# 提问 #疫情退回的社保怎么做分录?谢谢
# 提问 #收到退回的失业保险 怎么做分录?谢谢
老师,你好!公司想收购一家公司,有哪些需要注意?有没有相关文件包
老师,有关于酒店前台交接班的制度或者交接表吗
我单位是小规模纳税人,属于医疗器械公司,还未正式营业,我单位的进销存软件用那个牌子的较好,能推荐一下吗?
老师,开发票的时候,怎么知道开的明细前面的大类,是不是准确的呢?
假设公司下面的独立核算部门,采购物品100入库,销售80,成本结转60,利润20,库存还有40.这种情况需要计提企业所得税给这个部门吗?
老师,有关于酒店前台交接班的制度或者交接表啥的吗?
是不是九月比六月好找工作一些
老板买了一个厂房,但是之前的房东他欠了电费一直不付,导致我们无法使用,现在就有我们付掉,然后发票也是开给我们,那我这一笔费用算是怎么处理呢?
老师这边一个供应商有780万往来,票也开了780,账上还有82万应付账款挂账上面,之前会计是不是漏做账了,现在应该怎么办
留抵抵欠的记录在税务局上哪里可查
应付职工薪酬也要做?
应付职工薪酬也要做
有老师回作营业外收入 应付职工薪酬不用再做
也可以计入营业外收入科目 不冲减应付职工薪酬 我自己是冲减的
都行是吧
是的 两种账务处理都可以的