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请问老师,我公司欠供应商货款,不付款了,用货物抵债,这种情况可行吗?具体怎么操作?有什么风险?

2026-02-03 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-02-03 15:51

直接开票给对方,正常做收入结转成本就行

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快账用户1297 追问 2026-02-03 15:54

老师,例如抵2万元应付款,我司发给供应商2万元产品,给对方开具销售发票,借:应付账款2万 贷:主营业务收入1.77万元 应交销项税金0.23 再结账成本,这样处理吗?

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齐红老师 解答 2026-02-03 15:56

是的,就是那样做账处理,写个抵债合同

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直接开票给对方,正常做收入结转成本就行
2026-02-03
您好!可以的。借应付账款 贷应收账款
2022-03-04
同学你好 那你应该分别付款才可以呀
2022-05-06
你好,这个业务费是应该给法人的业务费,然后用这个用应付账款抵扣,是这个意思。
2025-02-27
不要出抵防协议的,最好是出一个委托书,委托对方收款,或者是对方委托付款给你单位,如果你体现了这个房屋的话,你待会需要交税的。
2023-09-13
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