同学您好,那您需要逐月核对,是哪个月出现的问题?然后再把你认证的进项税额和你账上做的进项税额,您开票的销项税额和您账上做的销项额来逐笔核对
财务报表上的留底税额 和电子税局的留底税额不相同咋办
老师,为何电子税务局里的期末留抵税额和金蝶财务报表留底税额差应纳税额呢?
代开专票有作废的,税额留底,怎么在电子税务局查看留底税额有多少?
账上和电子税务局申报表那个留底金额差0.09元,需要调吗?
老师,电子税务局申报增值税时显示非逾期仍未办理一般纳税人资格登记的纳税人,主表一般项目的上期留底税抵扣额本月数0.00应等于期初的上期留底税额本月数6155.45,可是第13栏上期留底税额是灰色状态,填不了,这是什么情况?
你好 老师请问一下 报销差旅费 取得飞机票和火车费计算抵扣时,分录怎么写?例如:火车票票面价格是241 可以抵扣的税额19.9 不含税是221.10,借:管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税(进项税额)19.9 贷:其他应付款-***241 这样对吗?
老师这个凭证咋做分录
老师,快账里面怎么一键结转各项收入,费用?
那曲社保缴费基数是多少
老师没签合同,印花税按什么申报?
小规模,如果开了100万专票和30万普票都是1%的税率怎么做分录
我们公司在房屋出租,请问房屋出租的税率是多少
老师,请问哈给客户家装修房子,然后更换下来的窗户卖了600元,这个怎么记账
老师拿到这个仲裁费用票据,已经对公支付了,是计入营业外仲裁费用还是管理费用,不能抵扣吧?
原来企业是一般纳税人的时候留底的那个进项税额在账上没抵的,然后后来变成小规模纳税人了。不能抵了这个账上这一笔进项税额,应该怎么做账务处理
我也是才来啊 之前会计做的啊 去年的就不啊
账面上多了 电子税局的少了
这种情况下您只有这种情况下,您只有具体核对了,才知道是什么原因导致的
我看了下19年的申报表和财务账每个月的进项都对不上啊
那这样看来的话,应该他以前的帐是比较乱的,根本就没有核对过
我看了今年年初结转就不对 我就去看去年的 销项可以对的上就是进项对不上啊 可能她的认证期和财务确认期不一样
关键她也没有用待认证科目 直接做的进项
那这样的话,可能对起来的话就比较麻烦
可以不管吗
如果不管的话,那您这个帐以后一直是不准的
那如果我把所有的专票都找出来 加起来的税额和账面是相等的该咋办啊
是相等的是最好,主要现在有不一致的话,肯定是中间有哪里出错了?那你就在对应的调整一下错误的分录就可以
如果账面是对的那申报系统是错的咋做啊 我们的这个申报系统的数据不是自动导入的是自己手动输入的
那就需要更正申报表