同学您好,那您需要逐月核对,是哪个月出现的问题?然后再把你认证的进项税额和你账上做的进项税额,您开票的销项税额和您账上做的销项额来逐笔核对

工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
我也是才来啊 之前会计做的啊 去年的就不啊
账面上多了 电子税局的少了
这种情况下您只有这种情况下,您只有具体核对了,才知道是什么原因导致的
我看了下19年的申报表和财务账每个月的进项都对不上啊
那这样看来的话,应该他以前的帐是比较乱的,根本就没有核对过
我看了今年年初结转就不对 我就去看去年的 销项可以对的上就是进项对不上啊 可能她的认证期和财务确认期不一样
关键她也没有用待认证科目 直接做的进项
那这样的话,可能对起来的话就比较麻烦
可以不管吗
如果不管的话,那您这个帐以后一直是不准的
那如果我把所有的专票都找出来 加起来的税额和账面是相等的该咋办啊
是相等的是最好,主要现在有不一致的话,肯定是中间有哪里出错了?那你就在对应的调整一下错误的分录就可以
如果账面是对的那申报系统是错的咋做啊 我们的这个申报系统的数据不是自动导入的是自己手动输入的
那就需要更正申报表