同学您好,那您需要逐月核对,是哪个月出现的问题?然后再把你认证的进项税额和你账上做的进项税额,您开票的销项税额和您账上做的销项额来逐笔核对
财务报表上的留底税额 和电子税局的留底税额不相同咋办
老师,为何电子税务局里的期末留抵税额和金蝶财务报表留底税额差应纳税额呢?
代开专票有作废的,税额留底,怎么在电子税务局查看留底税额有多少?
账上和电子税务局申报表那个留底金额差0.09元,需要调吗?
老师,电子税务局申报增值税时显示非逾期仍未办理一般纳税人资格登记的纳税人,主表一般项目的上期留底税抵扣额本月数0.00应等于期初的上期留底税额本月数6155.45,可是第13栏上期留底税额是灰色状态,填不了,这是什么情况?
私车公用,给员工的用车补助,怎么做账,发票能用加油票吗?走销售费用?
我司是农产品蔬菜肉蛋类批发行业,供应商开给我们的发票有的是自产自销的免税普票,这种发票是可以按9%抵扣的。但是有的开给我们的发票没有带自产自销字样的免税普票。客户要求我们开专票,蔬菜肉禽蛋类本来国家优惠政策是免税的,但是为什么有的供应商开的可以抵扣有的开的不能抵扣,这样税费不就变成我司承担了?
老师好,税票想做成文档,各个客户和供应商发票已开和未开需要显示清楚怎么做呢
老师咨询一个问题,公司工资少,费用少,全靠成本,成本大于收入不是很好吧。不结转库存商品很大,结转成本大与收入,
货款已经支付,材料尚未入库怎么写分录
假设包子店进货太多, 卖不完,包子过期坏掉了, 要做啥分录 ? 借贷?
老师,以前2个年度库存少结转了,导致成本少结转合计有20万,这算重大差错吗?怎么调账?如果不调以前的账,直接做在今年的库存和成本里可以吗?影响今年的企业所得税税,税局会不会查?我不做到一个月里,分开三个月做可以不?
老师,客户付款至分公司,但已经申请子公司,分公司将不再销售货物,现在货由子公司出给客户,请问这个该怎么处理
酒店行业,跟抖音签订了一份合同,合同约定一年不满10万营收退部分服务费,我们已经全额支付服务费,对方也开了发票过来,请问我这边要怎么做分录?我要挂着吗
关于出口退税,我买的A产品,对应4个型号,数量分别不同,报关单时候,我直接合并了,总金额除以总数量等于平均单价。供应商开票给我是分4个型号开的,总金额数量对的上,可以直接退税吗?
我也是才来啊 之前会计做的啊 去年的就不啊
账面上多了 电子税局的少了
这种情况下您只有这种情况下,您只有具体核对了,才知道是什么原因导致的
我看了下19年的申报表和财务账每个月的进项都对不上啊
那这样看来的话,应该他以前的帐是比较乱的,根本就没有核对过
我看了今年年初结转就不对 我就去看去年的 销项可以对的上就是进项对不上啊 可能她的认证期和财务确认期不一样
关键她也没有用待认证科目 直接做的进项
那这样的话,可能对起来的话就比较麻烦
可以不管吗
如果不管的话,那您这个帐以后一直是不准的
那如果我把所有的专票都找出来 加起来的税额和账面是相等的该咋办啊
是相等的是最好,主要现在有不一致的话,肯定是中间有哪里出错了?那你就在对应的调整一下错误的分录就可以
如果账面是对的那申报系统是错的咋做啊 我们的这个申报系统的数据不是自动导入的是自己手动输入的
那就需要更正申报表