你好 你们做收入的分录,然后结转成本。转给分公司计入其他应收款。
请教一下老师,我们上个月开了发票,货物是分公司生产并送货的,合同是和我们签的,后面款项也是打到我们这边来,然后由我们转给分公司,这个分录需要怎么做啊,
老师您好,总公司上个月开了发票,货物是分公司生产并送货的,合同是和总公司签的,后面款项也是打到总公司这边来,然后由总公司转给分公司,这个分录需要怎么做啊
老师,你帮我看一下总公司上个月开了发票,货物是分公司生产并送货的,合同是和总公司签的,后面款项也是打到总公司这边来,然后由总公司转给分公司,这个分录需要怎么做?
我们是独立核算 的分公司 然后以总公司去投标 和签合同一个工程项目 现在结算项目将款打到总公司 总公司来开具发票。现在需要总公司将款打到我们分公司 我们是需要给总公司开票还是 用别的材料款发票开成总公司的 目前项目上材料款和人工都是分公司这边来支付的 然后他们开的票也是分公司
老师,麻烦问下,我们是装修公司,和客户签订合同后,由另一家公司先帮我们代收了客户的钱,后面另一家公司再把这个钱转给我们公司!我们这个怎么做分录?
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公司汽车原值 102800元,使用年限是10年,怎么计算月折旧?
麻烦再详细一点
后面转给分公司记入其他应收款不明白
你好 就是相当于你们发货来确认收入。
可以写下分录吗
你好,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 借银行存款 贷应收账款 借主营业务成本 贷库存商品 借库存商品 贷其他应付款-分公司 借其他应收款-分公司 贷银行存款
老师,借 库存商品怎么理解
你好 就是分公司给的库存商品
理解成分公司给我们货我们帮他代发货了是吧
你好,是的 同学的理解是正确的。