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老师,我的银行余额是对得上的,但是应收,应付,预付余额是负数,老师说调整报表,怎么调整呀,往来末级负数是怎么算,什么问题造成是负数的。

老师,我的银行余额是对得上的,但是应收,应付,预付余额是负数,老师说调整报表,怎么调整呀,往来末级负数是怎么算,什么问题造成是负数的。
2020-11-07 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-07 17:06

同学,您好~ 属于负值重分类;对应到客商末级,应收账款、预收账款互相重分类,应付账款、预付账款互相重分类;往来出现负数在实务中是正常的,举例来说,假如在应收账款核算与A公司的往来,但是收到了一笔A公司的预收账款,还是在应收账款核算,借:银行存款,贷:应收账款;就会出现负数,重分类至预收账款就可以。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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