你好同学,不是的同学 收回借:应收账款 贷:坏账 借:银行存款 贷:应收账款 这样处理,这个不影响损益,你想一下,我们的钱收回了,就是影响应收与银行了,这个与利润无关的,

请问:确认坏账损失,为什么应收账款的账面余额减少?但是应收账款的账面价值不变
老师,请问为什么发生坏账确认损失之后又收会坏账不调信用减值损失尼?(这样不是减少利润了么?)
你好老师。甲应收乙1000,坏账100。乙还了900。 第一个问题,乙还了900,甲是否可以确认坏账准备确实损失了,在乙还钱的时候直接借银行900,借坏账100,贷应收1000。 第二问题,如果确认了坏账的损失,那所得税信用减值损失是否可以不纳税调增
老师,初级应收减值核算的,确认坏账的时候,借:坏账,贷:应收;这个过程为什么和信用减值没有关系,减少的那些应收,又是怎么处理的,我实际发生损失了,最终的损失是体现在哪里了呢
初级应收减值核算的,确认坏账的时候,借:坏账,贷:应收;这个过程为什么和信用减值没有关系,减少的那些应收,又是怎么处理的,我实际发生损失了,最终的损失是体现在哪里了呢
澳门买进来一台电脑12199,发票开给自然了了,自然人需要缴纳什么税费
老师,我们公司2025年2月开回来一张机票费610元的发票已入账,但是2026年1月份这张发票被冲红了,在2026年1月我做一笔对应红字分录入账可以吗?还是去修改2025年2月份的账?
老师,我们和一家私企合作租赁一个厂房,租赁合同是私企和那家公司签的,现在要付水费,又让我们这边付,我觉得不合理租赁合同也不是和我们签的,虽然大家共同干这个项目,我们股东是国有资产管理办公室,我们领导私下商量利润和私企6,4分,但他又不是我们股东如果要分风险太大了我觉得,水费这个应该怎么处理?分利润这个有什么更好办法?谢谢老师。@朴老师
老师,就是公司法人从公司成立到现在陆陆续续借给公司有100多万的周转金。因为疫情公司也没有业务收入。往公司打款的时候也没有签什么东西,也不用给利息,就纯纯的借款周转。25年公司接了个项目,现在账上有点余额,需要还法人部分借款。我需要做什么?
老师,小规模公司,我们公司2025年9月开回来一张培训费的40000元的发票已入账,但是2026年1月份这张发票被冲红了,2026年1月我要做一笔对应红字入账,还是去修改2025年9月份的账,对应红字入账一笔我报表上的管理是负数的,这样没事是吗?
老师,假设我名下有一个个体户,还在别的公司任职。请问每个月5000的扣除额度,2个都可以分别扣除6000吗?
老师,我今天申报2月份的社保,结果蹦出来一组1月份的有一个人的社保,17个人2月份的申报,为啥2月份还有1月份的一个没交
老师,小规模公司,我们公司2025年9月开回来一张培训费的40000元的发票已入账,但是2026年1月份这张发票被冲红了,2026年1月我要做一笔对应红字入账,还是去修改2025年9月份的账,对应红字入账一笔我报表上的管理是负数的,这样没事是吗?
老师小规模纳税人和小规模纳税人做生意,比如开普通发票百分之三,如果一季度营业额不超过30万,哪怕开了发票也是不用纳税的对吧
工商年报里的纳税总额,不包括帮员工交的个人所得税吧,包括教育费附加,地方附加,文化建设这些吧
就是因为收回没有涉及信用减值损失,而之前计提坏账准备时增加了信用减值损失,麻烦老师解答
我想问的是既然都收回了,为什么做的分录不是借:坏账准备 贷:信用减值损失 ,借:应收账款 贷:坏账准备,借:银行存款 贷:应收账款(从一开始计提到收回,计提坏账准备时的信用减值损失减少了利润)
你好同学,我这样说,这个现在这样做只是导致我们本期坏账出现了一个问题就是减少了,也会影响到本期的计提的坏账
我刚刚在网上查说是期末要最终核算坏账准备的,只要是需要计提的坏账小于贷方余额,那么最后贷方余额就都要冲减资产减值损失。是这样么?
你好同学可以这样理解的同学
同学你好,其实我们可以这样理解,就是利润表上的项目在借就是亏钱的,所以计提坏账就是亏钱的,已经 亏了,计提的当月就亏了,然后我们现在收回款项,本月底还要就现在的应收再计提坏账,我们只要冲减坏账就可以了,这样自然本月底就会少计提。