你好,同学。 你现在是什么问题, 你这内账和外账本就是不同的处理,各自按各自依据做账处理的
老师,我们原来是商贸企业(后转制造业目前想转回商贸),一般纳税人,主要是销售音响等电子产品。所销售的产品是采用委托加工方式,由加工厂选取供应商,我司支付款材料货款并收取采购发票,供应商直接送材料到加工厂,加工完毕后直接发货客户,由我司收取销售货款并开出销售发票。目前我们账上存货有原材料约690万,在产品36万(加工完就发货,并没有库存商品),应收约760万,预收约865万,应付约580万,其它应付款约480万,全年销售约3000万,目前账上会有什么税务风险,以及该如何调整、平账?补充:实际加工厂是老板另外一间企业,并未支付任何加工费(含发票)
我们实际是商贸,外发委托加工给工厂,工厂加工完帮我们发货给客户,供应商是工厂找的,供应商发货给工厂,发票给我们由我们支付,我们支付供应商货款等于抵了工厂的委托加工费,内账就没有做库存进出登记,说以前内账和工厂是一家没有分账,今年5月才分开的。我觉得很乱,理不清思路
请问老师,我们公司购进一批苹果1万元,给国内A加工厂来加工,需要榨果汁加工费5千元,加工厂并给我们开具5000元的发票,但是我们公司又跟B供应商购买果汁需要装的塑料瓶子,但是这个B供应商不给我们开具塑料瓶子的发票,我们公司是小规模纳税人,并把这批果汁销售出国了,应收国外公司3万元,请问老师我们这个业务的分录怎么做呢?请帮我写出带有数字的分录可以吗?谢谢老师了
我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,现在已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,这个是不是也要入账做长期待摊费用
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
每年年底有利润都需要提取盈余公积吗
你好,老师。3万要交多少个人所得税,一万五要交多少个人所得税
个人所得税汇算清缴该补缴不交税的话对个人和公司分别有什么影响呢
面试了一家生产加工销售电缆的公司,目前他们的应收有6000多万元的余额,去年预警了,税局怀疑隐瞒收入让补税了,不过也说了今年给退回来了一些,但是目前这些余额不好清理,税补过了,余额还在,这些是五六年前公司把账给代账公司做的时候产生的,很多是收钱了没开发票也没有申报收入,现在有些公司都注销了,有些还在,这些往来怎么清理呢
还有就是供应商是不含运费的,我们要付运费,入库是不是按运费算在入库成本里面
办理有限责任公司的时候,租房合同以前写的是个人名字,那现在这个租赁合同要重新签吗?租赁合同上的人是这个公司的股东,这种要重新签吗?
做一个运输公司的全盘账要有什么补充资料?比如计提工资表,折旧表,税费等还有什么?还需要做什么?
老师,个税录入系统了办理入职了,但是有时单位没有活,可以申报0元工资吗
去年开的发票 几年冲红了 这笔钱也是退回来了 以前是工资的形式转出去的,现在退回来的怎么记账会计分录,简单的
合伙企业经营所得能弥补以前年度亏损嘛,时长是多久呀?