你好,同学。 你现在是什么问题, 你这内账和外账本就是不同的处理,各自按各自依据做账处理的
老师,我们原来是商贸企业(后转制造业目前想转回商贸),一般纳税人,主要是销售音响等电子产品。所销售的产品是采用委托加工方式,由加工厂选取供应商,我司支付款材料货款并收取采购发票,供应商直接送材料到加工厂,加工完毕后直接发货客户,由我司收取销售货款并开出销售发票。目前我们账上存货有原材料约690万,在产品36万(加工完就发货,并没有库存商品),应收约760万,预收约865万,应付约580万,其它应付款约480万,全年销售约3000万,目前账上会有什么税务风险,以及该如何调整、平账?补充:实际加工厂是老板另外一间企业,并未支付任何加工费(含发票)
我们实际是商贸,外发委托加工给工厂,工厂加工完帮我们发货给客户,供应商是工厂找的,供应商发货给工厂,发票给我们由我们支付,我们支付供应商货款等于抵了工厂的委托加工费,内账就没有做库存进出登记,说以前内账和工厂是一家没有分账,今年5月才分开的。我觉得很乱,理不清思路
请问老师,我们公司购进一批苹果1万元,给国内A加工厂来加工,需要榨果汁加工费5千元,加工厂并给我们开具5000元的发票,但是我们公司又跟B供应商购买果汁需要装的塑料瓶子,但是这个B供应商不给我们开具塑料瓶子的发票,我们公司是小规模纳税人,并把这批果汁销售出国了,应收国外公司3万元,请问老师我们这个业务的分录怎么做呢?请帮我写出带有数字的分录可以吗?谢谢老师了
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
我公司是纺织类外贸企业,出口货物之前一直都是找的代理出口公司,现在想拿回来自己做,我们公司是去供应商拿货,然后委托别人加工厂加厂,我网上查,有的说最好是我们把买来的货再卖给加工厂,然后让加工厂开个整体的发票,不清楚为什么要这样操作
报关单里的全同协议编号写错了,和前面已经出过的一个相同会影响我出口退税么
办公室房租以前都是记到营业费用里的,总感觉怪怪的,这个月做账我调了下,会导致第三季度营业费用在利润表上负数了当然不影响利润啥的哈管理费用营业费用一增一减的事申报三季度财务报表上季度数据营业费用会负数还有啥关系啊
抖音主播一年收入50万,按照个人提现还是从公司提现,哪个更划算?
公司租用个体户的房产土地,成立公司,给个体户付房租的时候,还有代扣代缴个税吗
小规模的应交税费一应交增值税,需要每月转到营业外收入吗
几年前公司有库存入重复了,当时没有核对实际库存,公司就走无票收入消化的这部分虚增的库存,但一直挂着应付账款,今年核对应付款,才发现以前是多入库存,多报收入,这个要怎么处理
购买土地使用权缴纳的印花税计入什么科目
老师您好,麻烦问一下2023年购入500万元以下的固定资产一次性加计扣除了,然后会计账上也直接一次性计提了折旧,这个还需要再做处理吗
请第三方公司申请医疗器械注册证,金额40万,发票可以开具成技术服务费吗,计入什么科目合适?
2025年企业所得税优惠政策