你好,同学。 你现在是什么问题, 你这内账和外账本就是不同的处理,各自按各自依据做账处理的
老师,我们原来是商贸企业(后转制造业目前想转回商贸),一般纳税人,主要是销售音响等电子产品。所销售的产品是采用委托加工方式,由加工厂选取供应商,我司支付款材料货款并收取采购发票,供应商直接送材料到加工厂,加工完毕后直接发货客户,由我司收取销售货款并开出销售发票。目前我们账上存货有原材料约690万,在产品36万(加工完就发货,并没有库存商品),应收约760万,预收约865万,应付约580万,其它应付款约480万,全年销售约3000万,目前账上会有什么税务风险,以及该如何调整、平账?补充:实际加工厂是老板另外一间企业,并未支付任何加工费(含发票)
我们实际是商贸,外发委托加工给工厂,工厂加工完帮我们发货给客户,供应商是工厂找的,供应商发货给工厂,发票给我们由我们支付,我们支付供应商货款等于抵了工厂的委托加工费,内账就没有做库存进出登记,说以前内账和工厂是一家没有分账,今年5月才分开的。我觉得很乱,理不清思路
请问老师,我们公司购进一批苹果1万元,给国内A加工厂来加工,需要榨果汁加工费5千元,加工厂并给我们开具5000元的发票,但是我们公司又跟B供应商购买果汁需要装的塑料瓶子,但是这个B供应商不给我们开具塑料瓶子的发票,我们公司是小规模纳税人,并把这批果汁销售出国了,应收国外公司3万元,请问老师我们这个业务的分录怎么做呢?请帮我写出带有数字的分录可以吗?谢谢老师了
我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,现在已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,这个是不是也要入账做长期待摊费用
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
老师您好,请问新公司财务室里面什么都没有,需要购买哪些东西啊?
有限公司如果自建不动产,在在建工程转固定资产后,可以调整未分配利润吗?
出口退税时单证备案对国内运输发票有要求吗,必须是运输服务吗,物流辅助服务 收派服务费可以吗
老师-早上好,我们有两公司,A公司是一般纳税人,B公司是小规模劳务派遣公司。B公司代A代付工资,是选全额征税比较好还是差额征税。假如开全额专票给A公司抵扣,B公司税负是不是很高不划算,都是一个老板。
在税务会计实战众,业务量很大的企业怎么处理进项发票匹配的问题呢?比如,5月账上的进项发票有3000张,也就是这3000张发票是需要勾选的。然后在电子税务局导出来的未勾选明细有10000张发票。怎么把需要勾选的3000张发票匹配到10000张里面呢?
#提问:老师:现在注册个体户小规模纳税人,要实缴制吗?
快中级考试了心慌慌的呢?感觉什么都不会一样
老师,我想咨询一下,小规模酒店的固定资产之前的会计折旧没有明细,而且是折了3个月中间隔了一年后又开始折的,有固定资产明细但是没有折旧明细,也不知道那些折旧的数字怎么来的,现在想整理的话该如何整理才能更好
老师,请教一下,个体户和公司签的合同,需要交印花税吗?
老师,如果一个临时工开出的发票是5000,填的付款申请是2000,还有3000是经理私付的。怎么做一张私付的原始凭证