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东方公司2019年9月份发生如下采购业务: (1)9月5日,公司购入甲材料5吨,每吨8000元,乙材料10吨,每吨6000元,共计价款100 000元,增值税进项税额13000元,发生运杂费4500元,材料尚未到达全部款项用银行存款支付。运杂费按甲、乙两种材料的重量为标准进行分配。 (2)9明月15日,5日购入的甲、乙材料运到企业,验收 入库。 (3)9月20日,公司购入甲材料2吨,每吨8000元,增值税进项税额2080元,发生运杂费500元,材料已验收入库,全部款项尚未支付。 (4)9月21日,通过银行转账向南方公司预付生产设备款10000元。 (5)9月29日,收到南方公司发运的生产设备,价款8000元,增值税额20800元,设备验收合格,以银行存款支付设备余款。 请根据以上业务,编制相应的会计分录。

2020-11-08 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-08 17:27

学员您好,会计分录为: (1)运杂费分配至甲材料的金额=4500*5/(5%2B10)=1500(元) 分配至乙材料的金额=4500*10/(5%2B10)=3000(元) 借:在途物资—甲材料 41500 (5*8000%2B1500) —乙材料 63000 (10*6000%2B3000) 应交税费—应交增值税(进项税额) 13000 贷:银行存款 117500

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齐红老师 解答 2020-11-08 17:35

(2)9月15日 借:原材料—甲材料   41500                  —乙材料   63000    贷:在途物资—甲材料    41500                        —乙材料    63000 (3)9月20日 借:原材料—甲材料   16500   (2*8000%2B500)        应交税费—应交增值税(进项税额)    2080    贷:应付账款    18580 (4)9月21日 借:预付账款    10000     贷:银行存款   10000 (5)9月29日,(同学,您这题价款8000元,增值税20800似乎不符合逻辑,要想增值税20800,价款应该20800/13%=160000元) 我先按照价款160000元,增值税20800元来做,如果您觉得有异议,或者题目有问题,请指出 借:固定资产   160000       应交税费—应交增值税(进项税额)    20800    贷:预付账款   10000           银行存款   170800

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学员您好,会计分录为: (1)运杂费分配至甲材料的金额=4500*5/(5%2B10)=1500(元) 分配至乙材料的金额=4500*10/(5%2B10)=3000(元) 借:在途物资—甲材料 41500 (5*8000%2B1500) —乙材料 63000 (10*6000%2B3000) 应交税费—应交增值税(进项税额) 13000 贷:银行存款 117500
2020-11-08
你好, (1)3日,向A厂购入甲材料100吨,每吨40元,增值税率13%,发生运杂费200元,材料已验收入库,款项以银行存款支付。
2020-11-22
你好,学员,具体哪里不清楚的
2022-11-17
你好 (1)12月2日,向新兴公司购入甲材料1200千克,单价50元,共计买价60000元,增值税进项税7800元,价税当即以银行存款支付,甲材料验收入库。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (2)12月7日,向大兴工厂购入丙材料1000吨,单价90元,共计买价90000元,增值税进项税额为11700元,价税款当即以银行存款支付,材料尚未运到。 借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (3)12月10日,上项丙材料运达企业,经检验质量合格,验收入库。 借:原材料,贷:在途物资  (4)12月16日,向光明工厂购入甲、乙材料,其中,甲材料2000千克,单价50元,计100000元;乙材料1000千克,单价40元,计40000元,共计140000元,增值税进项税18200元,材料尚未运到,款项以银行存款支付。 借:在途物资—甲材料,乙材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (5)12月20日,以银行存款支付上述甲材料、乙材料的运杂费1500元,按照重量进行分配运杂费。 借:在途物资—甲材料,乙材料  , 贷:银行存款 (6)12月26日,上述甲、乙材料到达并验收入库,按其实际采购成本结转。 借:原材料—甲材料,乙材料,贷:在途物资—甲材料,乙材料
2022-11-17
你好,分录如下请参考
2022-02-24
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