你好 9月做 :借预付账款贷银行存款 。 你10月做 借生产成本-电费 贷预付账款
你好!我们单位九月预交了十月份的电费,现在还没有收到发票,可是这电费我需要入十月的生产成本,还有人工费也是十一月才付的十月份的,我现在也要入十月的成本,这些该怎么入账?
你好,建筑劳务公司,在四月份到十月份这几个月期间一直没有开具劳务费发票,没有收入,11月份开了200万专票,12月份开了200万专票,在四月到十月期间每月都有做人员工资支出,请问每月都需要结转成本费用,和结转期间损益吗,怎样把第二季度和第三季度的成本增加在第四季度里一起抵扣成本费用
一月份没有暂估成本,二月份来的材料发票可以做主营业务成本?二月份没有销售收入,一月份的毛利率做到了百分之八十,一月份是上个会计做的,不是我做的,我现在怎么处理?我二月份开始做的账没有开发票,没有 销售收入
老师你好,因为公司要注销,在九月份的时候,已经进行了企业所得税季度申报并且缴纳了所得税税金,因为清算报告十月份才做,也就是做到九月份的,公司注销是在十一月份,所以现在还需要去税务局申报十月份的税务数据,税务局要求我们报本年累计数,这样一来的话,我就还需要交所得税,但是九月份已经交过了,十月份实际是亏损的,我想问老师这个是怎么申报才对?
老师你好,我23年10月份收到2022年度的材料发票,问题是2022年的成本票已经够了呢,而且在十月份的时候也付了这笔材料款,请问我要怎么做账?
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
车间的人工费呢?怎样入成本
你好 计入生产成本-工资来核算
可是这个工资十月没付,怎么入十月成本
你好 你们没有付款的 挂 借生产成本-工资贷应付职工薪酬-工资 在应附职工薪酬 贷方放着的