你好 你先去看看你们印花税是什么申报期。 如果申报期不一样 就得分别来报。 购销合同按你购进%2B销售金额合计来报印花税 填写在计税金额栏次去。 安装服务是建筑服务的话 按建筑工程施工合同来报

印花税申报里的装修合同怎么选择申报
提问#税费申报-其他申报里面的通用申报印花税怎么报,印花税有购销合同、安装服务,这怎么分开申报?
税费种认定信息里面有核定购销合同印花税和财产租赁合同印花税,按次申报,如果没有符合要申报的印花税,要零申报吗?还是直接不用报?
在电子税务申报系统里面申报印花税,在纳税申报显示已申报,在待申报那块还有印花税_购置合同显示未申报,怎么刷新都一直在,有影响吗?
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
评估师啥时报名,啥时考
董老师您好,又有问题请教您了
老师请问下,收到短信通知,第四季度增值税收入申报少于平台推送数据,平台数据以结算收入推送超过30万,我们原来以核定征收,实际第四季度营业额没超30万,所以没管他.现在税务推送短信过来,这个要怎么处理呢
问下老师,公司注销清税中,又忽然收到了一两笔货款,要怎么办
老师,政府奖励了1,000,000我做营业外收入汇交的时候没有什么优惠政策吧
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
老师好,请问餐饮企业,类似大食常,支付的水,电,燃气,液化气,怎么做会计分录“
老师好 不含税金额是 7042551.09 税金是290741.5217 总金额是733298.603 税金是怎么算的 怎么算出是290741.5217
是同一时期的,电子税务局软件怎么操作分开申报?
我这个是固定的只有一个安装服务,购销合同的我怎么添加进去申报?
你好 那你就选择项目来报就行了。 你项目哪里 可以下拉选择对应合同来报的 分别来写计税金额来报印花税即可。 你们购销合同是不是税务局没有给你添加。 你找税务局给你加了再报
在通用申报表里面能不能申报?我看之前的在通用申报表里面有添加过,不知道之前的人是怎么添加进去的
你好 你看下里面可以添加不。 有的地方系统是可以在里面加了来报的
怎么添加,就是不知道怎么添加
你好 你进入通用表后 看界面是否有添加 我们这边是直接来报的 直接按对应申报表来报