你好 车记固定资产 进项可以一次抵扣 油的进项也可以抵扣
老师您好!我公司去年五月份购进小轿车一台,百分之十三的进项税已经全额抵扣了,并且按照税法有一条说企业购进五百万元以下的机器设备还有运输工具可以一次性进成本费用,所以我们一次性提足了折旧,现在公司想变买卖这台车我想问增值税怎么交?买的车钱怎么入账呢?走固定资产清理?还是进营业外收入呢?请老师指教!
各位老师好,麻烦问一下运输行业半挂车怎么计入固定资产。进项税有什么优惠政策么?加的成品油可以抵税嘛?
老师,刚入职一家建筑公司,主要业务是自己的资质让别人挂靠,之前的财务做账太乱,因为我自己也没有从事过这个行业所以也不懂她们做的到底对不对,麻烦老师解答下以下问题:1.图一图二是十二月坐的一个分录,说是给没有签订合同(就不签合同)的客户买了一个机器,九月开的发票,但是12月才收到票,然后在12月做的账,但是8月走私户给了3000,9月公户转了12000,我问为什么计入管理费用其他,之前财务说给不签合同的客户买的,不能入固定资产,而且固定资产也可以一次性计入费用,入固定资产还要计提折旧,没有必要,更何况所得税这部分管理费用的限额一直没有超过所以就计入到管理费用,我就是觉得这么做肯定不对,但我也不知道怎么调做到哪里麻烦老师指点下。问题二,图三以 她们的账务我看进项票直接就计入到主营业务成本了,不管是材料还是劳务公司的人工费等,原料不入库,成本票来了就直接计入主营业务成本,这么做我总感觉就不对,但挂靠业务这部分,被挂靠方怎么做账啊,麻烦老师解答下,谢谢
老师,老板贷款购买车,首付款银行扣款是:85700.00元。发票是机动车统一销售发票发票价税合计:241900.00元。不含税额:214070.8元,增值税是27829.2元。税款享受优惠政策,只需10703.54元(这部分的税款在系统上已经交,但并未见扣银行款。)。 像这种情况做以下第一步的分录是否正确,第二步税金部分怎么做呢?优惠知道是营业外收入,但怎么转出来? 第一步: 借:固定资产 214070.8 应交税金——增值税进项税 10703.54 贷:银行存款 85700.00 长期借款 156200 第二步税金转出进行交费怎么做分录呢?
老师,老板贷款购买车,首付款银行扣款是:85700.00元。发票是机动车统一销售发票发票价税合计:241900.00元。不含税额:214070.8元,增值税是27829.2元。税款享受优惠政策,只需10703.54元(这部分的税款在系统上已经交,但并未见扣银行款。)。 像这种情况做以下第一步的分录是否正确,第二步税金部分怎么做呢?优惠知道是营业外收入,怎么做分录? 第一步: 借:固定资产 214070.8 应交税金——增值税进项税 27829.2 贷:银行存款 85700.00 长期借款 156200 第二步: 税金怎么做分录?值税是27829.2元,老板现金交税,交了10703.54元,享受优惠政策:27829.20-10703.54=17122.66元。这个怎么做分录?
领用本单位外购原材料一批用于工程建设,原材料实际成本为10000怎么做分录?
一般纳税人计提附加税分录
老师,我们建筑施工,破坏点绿化,这个单位给补的苗,这样开发票可以吗
支付了4万保证金(投标用),回了3万的现金,开了1万的发票。这1万我做账怎么做。
老师,24年所得税汇算清缴,风险提示在哪里,找不到
老师好 收到承兑 分录是这样做吗 借应收票据 贷应收账款
老师,我们去年预提了15万的成本,到现在公司没有业务,这个月我打算原路冲出来,如果老板继续不想交税的话,是不是还应该重新计提一下
老师,企业所得税弥补亏损表里显示的利润是利润总额,还是扣除所得税的净利润?
老师,我这边有个小公司,业务量很少,一年就开个七八张票,也基本不用交税,公司关了找其他公司代开发票是收7或10个点,我这边是把公司关了找人代开合适,还是公司存续合适。
您好,老师,我们招了一位挖掘机司机,该司机不让了社保,再财务上发工资怎么做账啊
嗯好的,我记得半挂车好像是有什么50%还是20%的税收政策的
你好 是车船税的政策
奥这样的话我这样入账就只是一个正常的固定资产,没有什么优惠政策对么
你好 是的 没有其他的优惠的
老师,如果按照税法年限计提折旧但是实际使用还没到期。后面还需要计提折旧么,还是怎么弄
你好 没折旧完就要继续 折旧
那报税的时候不得调整纳税差异,
你好 税会有差异的就要调整 年末调整