咨询
Q

老师,我们是酒店今年免增值税,10月份的时候开了张6%税率的餐费发票,然后总计金额=实收金额+税额,现在我要怎么入账呢?

2020-11-10 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-10 09:42

借银行存款贷主营业务收入,应交税费

头像
快账用户9743 追问 2020-11-10 10:34

但是这样的话我 不是要交税金了吗

头像
齐红老师 解答 2020-11-10 10:46

那你得把发票红红冲重新开

头像
快账用户9743 追问 2020-11-10 10:50

红冲重新开始在11月份了,10月份该怎么入账呢?

头像
齐红老师 解答 2020-11-10 11:04

借银行存款贷主营业务收入,应交税费 2020-11-10 09:42 你税务局给你免税 把应交税费结转到营业外收入

头像
快账用户9743 追问 2020-11-10 11:05

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2020-11-10 11:08

不用客气的 工作愉快

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借银行存款贷主营业务收入,应交税费
2020-11-10
你好,作废重新开过
2020-11-10
你好 你们会议费 这个不是免税的。 你需要重新开票的 这个会议服务是按6%    
2020-11-09
你好 这个是不免税费 的 。 到时你门后期也无法开免税的了 。 这个既然免税怎么开税率出去了 。
2020-09-03
合计销售额超过30万没,没有就不含税销售额填写10栏就可以,
2021-01-05
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×