同学你好 可以的, 你们直接做往来就行了
请教老师,公司基本户注销变更新银行期间,需要支付公司相关款项,需要怎么处理? 可以由法人个人银行先垫付吗?
老师请教一下,之前我们是个体工商户,收付款都是用老板的个人银行卡和支付宝,现在开通了银行公户,现在可以直接把钱转到公户吗?需要什么说明吗?账务处理怎么做?
老师:您好!公司购买一台吊车,支付了首付款,后面还有尾款416000元,公司法人通过银行签了三方协议,用吊车和银行做了抵押,贷了416000元,直接付给了出售吊车的那个公司,相当于现在就欠银行416000元,公司法人每个月通过公司账户转到个人账户,再去支付银行的分期款,请问这多出来的那一部分利息费用,我需要怎么做呢
新注册公司之前注册资本10万,前期开户行没有注册下来,然后需购买物资已经支出了5万,法人户头支出,请问出去的要怎么做账,前面先计入其他应付款,月底可以结转实收资本,这样可以吗?就相当于对公户支出吗
前期公司采购法人用个人账户垫付了钱,我挂的往来,借:费用等 贷:其他应付款—法人 目前公司现金余额不足,这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗?还是直接归还法人垫付款? 取现备用 借:银行存款—个人 贷:银行存款—公账建行 借:库存现金—备用 贷:银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧? 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢?借:其他应付款—法人 贷:银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
老师就是我们是汽车行业,上一个会计有一笔这样的分录我有点不懂,摘要是试驾车收入,分录是 借:应收账款-客户20 贷:营业外收入-非流动资产处置净收益20 借:营业外支出-非流动资产处置净损失-20 贷:营业外收入-非流动资产处置净收益-20
别的公司打给我们203750元款,我们给他们开6个点的专票。这个钱后期要返还给他们(他们公司只是过个账)。但我们要收取一些服务费,请问这个服务费收取多少钱合适,要具体公式和金额,懂得老师回答谢谢
老师您好,加工配件,请的人工工资每个配件固定费用,材料按数量分配,租房设备按材料分配,料工费分配完了,合计每个单价就是这三项的分配率之和,然后乘以没样的数量,总金额怎么不对,每个的单价不就是每个的人工费+每个材料分配率+每个设备分配率吗
老师,客户要发票验证,到哪里弄,怎么操作?
如果小规模公司不经营,又不想注销,可以长期零申报吗,有什么风险
甲会计兼6家单位会计,1.5亿粮食收购企业,一个集团公司本部,一个3万亩地公司,一16个网店加一个超市门店公司。一个工会会计,一个业务量小些公司会计,集团网银复核40个网银盾12家公司,这个业务量大吗,?
老师,公司收到一张电费发票?是预存的,怎么做账?
老师您好,给客户送的烟酒,老板出差有和客户一起吃饭的餐费发票,做到业务招待里面合规吗
个人抬头的电话费发票,公司可以当做费用票吗?需要纳税调整吗
上月进来的票,出库开出去的账票都平了,这个月红冲了销项发票2130,重新开了一张出1119的出去,这个月怎么做账做平?
请问,分录怎么做呢?
借费用科目 贷其他应付款-老板