实务中就做借管理费用 残保金 贷其他应付款,借其他应付款 贷银行就可以,之前没有计提做这样就可以

老师 残保金交去年的 怎么做分录
退的19年交的残保金,怎么做分录
老师,今年交去年的残保金会计分录怎么做?
老师,交残保金的会计分录怎么做?
老师好,9月份做的分录:借管理费用-残保金 贷 应交税费-应交残保金 10月份 借 应交税费-应交残保金 贷:银行存款 11月份全额退回 残保金 请问下老师分录怎么做
为啥还要弄一个其他应付款
过渡下科目这个,你这个之前没有计提,可以直接做借管理费用 贷银行也可以