你好。补缴时,借:管理费用-社保,贷,银行存款,借,银行存款,贷“其他应付款-xxx
请问老师,派遣员工,自己补交之前8个月的养老,自己把把钱转到对公账户,请问分录怎么做啊
请问老师派遣员工自己交钱过来补之前的养老怎么做分录,我们是派遣劳务公司
老师请问个体户员工工资都是老板自己付的,还有公司账上用来付社保的钱也都是老板自己转过来的怎么做啊
老师,请问个体工商户有对公账户,老板要怎样把钱提到自己卡里面,账要怎么做
请问老师,我把自己的钱不小心转进了对公银行,然后对公银行已经把钱退我了,我要怎么做分录呢
固定资产可以抵扣企业所得税吗?老师
建筑企业进项占比怎么计算, 进账多了很多。项目是亏损的。需要分析。
请问一下自然人每个月有工资收入,如果办个个体工商营业执照有没有影响?
9月说全员社保,公司都没有收入,老板就一个人,每个月公账没有进出,还要给他申报个税吗,报多少收入呢
老师, 我们店租每年店租20万,合同我签5年,实际交3年就行,可以享用5年时间。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60万平均摊5年每年12万,然后第一年交20万租金其中8万作预付款吗
A公司给B公司提供技术开发,A公司这部分人力成本直接外包给B公司可以么,需要什么条件;
这个10%是什么?怎么来的?
老师,麻烦问下?服装设计及生产企业公司(定制类的企业) 生产成本怎么核算比较合适?
老师,麻烦看下这个189题,没看懂为什么还要用12月31日的即期汇率算一次
请问老师:我们公司22年1月至25年8月账务经过审计,审计报告出来前给我们了一些整改意见,有些是资料不全,有些是调账未用以前年度损益科目。那我应当将22-24年应整改的科目是放在原账套年度更正还是全部放在25年9月份更正?
这个会不会不平啊
你好,最后费用与他的个人往来对冲就平啦,因为这些钱是他自己付的,不能计入公司的费用
就是因为我们是劳务派遣公司,买社保都是很多,都混在一起了
这个分录,就是不知怎么做
你好,借:管理费用-社保(负数),借:其他应付款-XX