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账务计提的税金及附加,税务申报时享受减免或者相关文件政策无需申报缴纳税款,如何账务记账?

2020-11-11 07:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-11 07:37

您好 减免掉的不需要计提

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快账用户3138 追问 2020-11-11 08:07

上月计提 次月申报啊

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齐红老师 解答 2020-11-11 08:25

您不是要减免么?请问什么情况下减免的

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快账用户3138 追问 2020-11-11 08:40

我们当月计提肯定不知道可以享受相关的政策,但是申报的时候系统会自动享受政策减免了,比如月销售额不足10万元 ,应纳税额不足1元也无需缴纳等等这种类似的情况,次月申报的申报表,那我当月账务计提的金额要怎么办?

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齐红老师 解答 2020-11-11 09:02

这些政策是早就出文了 当月计提的时候可以知道的 如果已经计提了不需要缴纳 把计提的分录红冲就好了

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快账用户3138 追问 2020-11-11 09:52

我知道有的 但是我们当月都是正常计提的 次月申报享受相关政策又记账的

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齐红老师 解答 2020-11-11 09:54

次月享受政策怎么记账的?

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快账用户3138 追问 2020-11-11 10:11

已解决 谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-11 10:16

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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您好 减免掉的不需要计提
2020-11-11
您好 把计提没有缴纳的金额红字冲回就好了
2020-11-12
你好 1. 缴纳的部分 你做 借应交税费-应交增值税 贷银行存款 留抵的放借方 以后抵减 做贷方来冲 2. 免征的部分 借应交税费-应交增值税贷营业外收入
2020-04-15
你好; 1. 是的; 这个是   开免税普票的; 2.    先去  做备案免税的   
2022-12-02
你好,第一个分录是不是走反了?剩余的20万不允许抵扣了。借利润分配未分配利润20万 贷应交税费交增值税减免税款20万
2025-02-19
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