您好,房租按月摊销,未到期不计提损益,所以不需要调整。
个人汇算清缴: 1、19年8月-10月这三个月,公司将我的工资分别转移到另外三家公司缴纳(原单位,其它单位1、其它单位2),也给我缴纳社保和做纳税申报,但是却有部分单位未给我进行个税缴纳(个税系统里能看到,且都达到应纳税额度) 2、19年11月-12月这两个月,原公司又将我的工资移回来发放,也做纳税登记,但是我的社保却移到另一家公司缴纳,且这家公司未给我发放工资和做纳税申报,导致我在汇算清缴时个税APP无法调取我11月及12月的三险一金; 3、现在我在个税APP做个人的汇算清缴,显示需要补缴3500元左右,请问是否是因为上述情况,而导致我补缴金额提高。
请问老师,单位支付办公楼层房租,2020年10月份缴纳3个月房租,10-11月,11-12 ️12-2021年1月,共计三个月的。但是涉及跨年跨一个月,这种情况汇算清缴需要调整吗?
老师您好,我有3个问题,辛苦回答一下哦,万分感谢: 我们这里是总经办财务室,原来另外一个校区的账和支付都是在总部,包括工资社保公积金的计提。 11月份开始公积金计提在总部,实际支付在分校区,12月份社保、公积金都正常在分校区支付。工资是总部支付(社保缴纳上月,公积金缴纳当月) 1、12月份开始,我是不是需要在分校区账套里补计提社保,总部冲销,公积金正常分校区计提,工资支付挂往来就可以了?(11月份公积金总部已冲销,分校区已补提) 2、原分校区房租摊销及支付在总部,12月份缴纳及房租发票都开在了分校区,接下来我是不是直接总部减少分校区的摊销,分校区续接做原摊销就可以啦,还有没有其他分录? 3、总部有两层,其中一层12月份已退租,我需要做哪些分录?先把固定资产清理掉,12月份减少原房租摊销就可以了还是需要冲销?
中国公民王某2021年收入情况,1月5640元,2月3300元,3月6578.5元4月6783.4元,5月6783.4元,6月6057.7元,7月6304元,8月5299.8元,9月6580元,10月8197.6元,11月10928元,12月12131.2元。王某所在单位2021上半年个人缴纳三险一金为每月648.5元,下半年调整为每月659元。王某符合条件的专项附加扣除是子女教育(王某有一个上小学的女儿),王某的专项附加扣除方式选择综合所得年度自行申报。计算王某每月预扣预缴税额及汇算清缴的多退少补税额。(保留2位小数)
你好老师,请问我公司支付房租,对方开具的发票已经丢了,但是已经一次性入账摊销,我们从三月份签的,也就是摊销十个月,汇算清缴时我在纳税调整项目其他行里调增当年十个月摊销的金额可以吗,剩下两个月跨年正常摊销,这样可以吗
房产税税源可单独添加么?
老师,公司给员工提供“包吃包住”的福利,住宿,是公司租赁的,租赁的房东不给我们开发票,那这部分房租是不是要分摊到员工头上,进行个税申报呢?
那宋生老师,如果说,我要计入固定资产车的成本,要不要加车购税了
老师,我想问下24年暂估了一笔费用10万,25年做了纳税调增补缴了税款5000,实际上这是一笔假的暂估,不会到票,现在分录怎么写?之前做的分录是借:管理费用10万 贷:其他应付款~法人10万,如果直接冲掉不就让25年的费用减少了吗
这个月做的税务登记,那是不是下个月开始报税
老师您好,我们公司是个小规模纳税人,老板想调整一下他自己的工资,他想多交一些个人所得税,这个工资是我们公司自己看着调吗?老师您有现在的起征点和税率吗?
公司要我做财务负责人 上一个财务负责人把名字改成我的了 但是我一直没有点这个确认 是不是我就还不算这家公司的财务负责人?
合同服务费的报价是不含税单价 客户也是支付了不含税的服务费 现在客户要求开票 税点由客户承担 客户不同意支付这合理吗?
公司购买的易耗品是计主营业务成本,还是销售费用?
税收调查-、2025年上半年,本企业利润同比有何变化? A.增长15%以上 B.增长5%-15% C.增长5%以内 D.下降5%以内 E.下降5%-15% F.下降15%以上 G.亏损 如果今年亏损,是不是直接选择G亏损