你好, 借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入

老师,事业单位,支付教师工资的会计分录怎么做?借单位管理费用?
事业单位,财政直接支付的工资,退回到单位基本户,从新开,怎么做会计分录
老师好,事业单位收到和支付单位往来资金的财务会计和预算会计的分录怎么做?
18.行政事业单位外币存款的汇兑收益应做的财务会计处理是()A.借:单位管理费用贷:投资收益B.借:资金结存——货币资金贷:行政支出/事业支出C.借:银行存款贷:业务活动费用/单位管理费用D.借:银行存款贷:行政支出/事业支出
事业单位付会计事务所的工资怎么做分录
请问老师,股权变更营业执照要换吗?
期初销项,进项有余额,本期进销项有发生额,月末计提增值税时看余额表的期末余额栏次呢还是看本期发生额栏次呢?
老师常规汽贸行业,本月卖200台车,确认收入,可以记在一张凭证上吗,借预收,贷主营业务收入,就是预收200行,贷方就两行,金额相等
老师 残保金电局带出来的数据是准确的吗?
您好老师,我咨询您个问题,就是目前我们公司有7个主体,4各部门需要独立核算,5个是一般纳税人,其中4个是出口退税的,我的问题是工作怎么安排更适合公司长远发展,1.是一个每个会计接受本部门内外账(一个部门用2-3个主体),2.是一个会计只做内账,另一个会计学只做外账。您帮忙分一下,选择哪种更好。
资产、成本、费用,后面是借+贷—,这是什么意思啊
我在物流承包专线一个月他给我28000但是除了油钱我只剩下一万你说我这个个人增值税和个人所得税怎么交
房建,一般辅助材料占主材料的。比例是多少
应付帐款,不付了,老板间签了协议,怎么做帐呢?
老师,请问下,一般纳税人公司,每个月有10000的设计服务收入(非主营业务收入),请问这个业务的相关分录怎么做?特别是收到1万的款的分录怎么做?
老师,借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷财政补助收入,这是一张凭证上的是吧?
你好,对的,你的理解是正确的
借事业支出, 贷财政补助预算收入是预算会计的凭证是吧?
对的,你的理解是正确的
事业单位的工资不用计提是吧
事业单位的工资用计提 借单位管理费 贷 应付职工薪酬
好的老师 谢谢 福利费也是同款分录是吧?
你好,对的,你的理解是正确的
非常感谢老师!
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