借,库存股 2000 贷,银行存款 2000 借,股本 1000 资本公积 1000 贷,库存股 2000 借,主营业务收入 8100 营业外收入 150 贷,主营业务成本 4500 税金及附加 500 销售费用 400 管理费用 400 财务费用 350 资产减值损失 250 营业外支出 50 本年利润 3400 借,所得税费用 3400*25% 贷,应交所得税 850 借,本年利润 850 贷,所得税费用 850 借,本年利润 3400-850 贷,利润分配 未分配利润 2550 借,利润分配 未分配利润 255 贷,盈余公积 法定盈余公积 255 借,利润分配 未分配利润 350 贷,应付股利 350
老师,请问有限合伙取得了投资企业的分红,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分别如何纳税? 有限合伙取得分红的时候需要另外交税吗?
本院酌定对所生产的货物损失 11922 元, 本院酌定由原告自行承担 4922 元,被告承担 7000 元。 被告发票11922可以全部抵扣吗作为被告方少付了4922元这个进项可以抵扣吗
“其他收益”是什么性质的科目
老师,只是签订了合同,发票还没开过来,支付出去的钱分录 借:预付账款 贷:银行存款 这样对不对
股东是个人,现在想要注销,期末的未分配利润需要交个人所得税吗
老师,这个怎么做呀,为什么我在夸克搜题出来的答案是500[凋谢]
老师,银行退回银行存款里,怎么写分录? 原凭证: 借:应付职工薪酬-社会保险 贷:银行存款 由于账号有错被退回至银行存款里,现在只怎么做账?
我是一名建筑企业财务,我现在收到了一笔1000万的预收款,并且开了收据给对方,这笔1000万的预收款需要做价税分离,进入应交增值税未开票科目,后来要把这笔钱逐月退回,而退回的方式是按照每月应收工程款100万,然后要开具100万增值税专用发票给对方,对方按应付工程款的20%比例逐月扣回,实际每月打款金额为应收工程款的80%,问一下财务该如何入账?应收帐款等相关科目的T型账户该如何画?
我是一名建筑企业财务,我现在收到了一笔1000万的预收款,并且开了收据给对方,这笔1000万的预收款需要做价税分离,进入应交增值税未开票科目,后来要把这笔钱逐月退回,而退回的方式是按照每月应收工程款100万,然后要开具100万增值税专用发票给对方,对方按应付工程款的20%比例逐月扣回,实际每月打款金额为应收工程款的80%,问一下财务该如何入账
研发费用中的房租企业所得税汇算清缴时需要调整不允许加计扣除的,那所得税汇算清缴应该填哪张表,哪行
要求①编制12.1日预收合同款的分录、实际发生服务成本时分录 2.12.31日履约进度计算。收入确认(不考虑销项税额)及成本确认的分录。3.编制其余时点的分录。④计算营业利润
新的问题,重新提问,谢谢配合。