你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
请问老师,我们是集团的财务公司,为了鼓励集团的其他公司往我们财务公司存钱,我们会奖励给对方钱,怎么做账?
老师,请问我们公司为集团垫付设备,对方公司给我们开票,然后,一个月之后集团把钱付给我们,我们给集团开票,这两笔如何账务处理?
请教老师:我们跟集团属于母子公司,集团领导跟我们财务领导一起去我们的上游公司出差,集团领导的差旅费能在我们公司保险吗?怎么做账?
我们是集团下的公司,法人投资把钱要先打给集团,集团再打给公司,请问怎么账务处理
工贸局给我们打了一笔钱奖励资金30000元,我们请了一个会计公司做的财务数据报表30000元,怎么做账?
老师,这个季度有3万利润要预缴企业所得税,第四季度预估会亏损,怎么处理
独资的企业可以核定不
请问医院建设循环车行路,砖铺人行道,平整土地,绿化入哪些科目,因为是一个项目,想归到那个项目上面,请问要怎么设置科目啊,
请问医院非营怎么做账,怎么设置科目啊
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
是奖励集团子公司,为啥放到应付职工薪酬,不是奖励给个人的
那么你可以计入营业外支出
这个管理费用可以所得税前扣除吗?是集团安排我们集团内部的财务公司发放的。