你好 不要票的分录 和开票一样 贷方要有应交税费的
老师,我们的客户是事业机关单位,预收款都是在项目还没有开始之前就收到,而且是开发票,见票打款,请问我该怎么记账呢?还没开工,票开了预收款收到了,税也缴纳了。 这样记账可以么? 借:银行存款 贷应收账款 应交税费~增值税~销项税额 每次按完工百分比确认收入时 借 应收账款 贷 主营业务收入 同时结转成本
老师:您好!我们是机动车检测公司,小规模纳税人,由于客户有许多是个人也就不用开票,所以以前出纳就以我们自制的交款单入账,借:银行存款贷:主营业务收入,没有反映应交的增值税,我想问的是,如果只以开的发票确认收入,就少计了收入,如果只以缴款单入账,又没法反映增值税,我该如何做这笔账?谢谢!
老师好,我是小规模纳税人,核定征收的,现在出现一个问题就是,我们是电影院的账,客人充值的时候,我们就开出发票,计为收入了,客人办理的是会员卡充值,比如充值五十万,那我们就开了五十万发票,在税务这边就认为我们是收入了,但是实际上我们是预收账款,只能是等到顾客消费的时候,才算是营业收入,现在所得税要计算了,那我之前的开票收入可不可以调整一下账务呢?不然我充值的时候要交税,客人消费的时候,又要计为收入了呀?
老师,我有个问题,就是我接账的时候,前面会计做了借银行存款,贷预收账款。但是我也不知道有没有开发票,还是说开了发票已经收款了。然后开发票是不是直接做借库存现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额了。所以导致预收账款一直存在。假如这个情况我应该如何调整阿?要是说借应收账款 我还能预收冲应收。现在不懂咋整了
个体户查账征收!报个人所得税经营所得的收入时如果是按不含税金额报的税,那么做账的时候就是借:银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税 这样做账吗?那最后这个应交税费-应交增值税需要结转吗?怎么做分录!谢谢(如果我个体做账的时候没有区分税税金出来!含税确认了主营业务收入,这样可以吗?我报个人所得税经营所得时,也是按含税价报?)
老师你好,我想问下,我们租了一块地,然后分别租给别人,但是我们交的电费电务局一直没给我们开票,然后我们收取下面租户的电费,别人要求这我们开票,我们能开电费的发票吗
2023年科技型中小企业 奖励这个钱怎么做分录打到公司账上
郭老师,账上有一些应付账款,没办法开票了,要怎么处理比较合规,怎么平账
老师,咨询一下,之前年度的进项税在2023年11月份勾选了,现在要更正申报,把11月份勾选的这张发票要放在12月份勾选,这个怎么处理?
增值税附表四中,先进制造业增值税加计抵减,如果本期发生了采购退货,那相应的增值税加计抵减的调减项是否需要把该金额增值税进项额填进去?
请教我们是物业服务公司,受客户委托对小区进行维修,产生了造价咨询服务费,预算服务费,监理服务费,设计服务费,客户予以对账付款,如何向客户开票呢?
朴 老师进 自然人个人能不能开发票出去?是不是需要税务局代开?是不是可以线上代开?然后开票人是不是税务局?
老师21年已经入了成本了,不能付款发票也用不了了,现在具体要怎么操作,是年底汇算时候调增吗
广告费超过营收的15%,多余部分怎么处理。是补税调增,企业所得纳税?出现广告费和业务宣传费支出不匹配预警怎么处理比较好?
老师,请问不是企业名下的员工,但是是为企业去办事,火车票记在什么科目下?
那我就以当日交款单做为原始凭证,以当日交款额自己计算出应交增值税是不是就可以?
你好 不能按收款 销售了就要交税的
我们一线检测人员发生的费用例如工资,办公费,该计入哪个科目是主营业务成本吗?
你好 服务业记主营业务成本 不相关的问题请重新提问