你好!建议反结账补做进去
老师,问一下,就是今年发现之前3年的银行都没做进去。怎么处理呢
老师,我接手了一家乱账,银行一直对不上,15年的公司没对过银行,19年之前是定额,老板都是直接转私户进行开支,没有发票,之前也没做银行,现在如果一笔笔录的话其他应收挂账太多,应该怎么处理呢,
老师,我刚接手一家一般纳税人的账,今年3月成立的,但是一直没有做账,银行账,发票收入,进项税都没有认证,之前一直是零报的,那我现在要怎么下手?直接从3月的票开始做,那不是之前的全部都要去更改?
去年和今年银行的对公手续费,之前都是直接计入管理费了,现在补开了专票,我怎么处理账务呢
老师:银行账户有利息收入以前没有做账现在怎么处理?有跨年和今年3月、6月的
老师,员工差旅费行程单 列有增值税税额,能直接抵扣吧?
结转销售成本按主营业务 收入 80% 结转,发现库存不足成了负数
火炬统计系统里是在企业所得税汇算清缴申报表更正前填完提交的,利润总额有变动,但是没有联系管理员把火炬统计系统提交的年报打回重填,这种情况报送的火炬系统里利润总额跟汇算清缴申报表利润总额不一致,会影响高新技术企业复审吗老师
老师,请问下,本期的未分配利润=上期的未分配利润+本期的净利润??
请问,取得免税自产自销发票,是可以按9个点抵扣进项是吧
内账,8备用金用超支了1000元,已经报完账了8月先记账了借管理费用1000,贷其他应收款—其他1000。9月份才补这超支的1000元,可以直接记借其他应收款—其他1000,贷银行存款1000元吗
老师,我想问一下,作废当月的普票咋操作 ,不是红冲,现在我想作废之前8.1号开的电子普票,不是红冲,是直接作废,顺便问一下,现在电子普票是不是不能直接作废,只能红冲,是不是不像以前那样纸质发票可以依据实际情况选 择红冲或者作废,现在电子发票是不是一律只能红冲,不能作废
没有发票,可以凭回单计入劳务费吗
老师,我们在车间里建了办公室,1、这个费用是否应该开建筑发票,2、费用共7万,他们的额度不够了,先只开5万,那数量里应该开多少
为什么代理记账公司招聘信息上都要写一定要有代理记账经验的呢?
啊,那不是要调报表,汇算清缴什么的?
是的,按规定,需要更正申报的 如果涉及金额不大,可以做在今年的
金额不大,就是手续费和利息之类的,损益类科目是不是要用以前年度调整?
是的,对的,你的理解很对
以前年度损益调整要结转么?
需要,做分录结转: 借利润分配…未分配利润 贷以前年度损益调整