你好,没发票这部分款无法结转,租赁费是最好的由头

老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
老师,我们公司是供货商,和客户签订了合同,根据对账单也结清了账款。但是现在我们公司的一个合作公司(丙公司)说有他们的泵送服务,需要我们给这个丙公司付款。经核实确实也是应该付。 现在客户也同意我们付给我们款了,按说应该是我们公司给开发票,但是我们开的客户说不行,因为已经结账了,丙公司直接给开泵送费,我们公司开不了。 现在客户必须让我们三个公司签一个三方协议,这个三方协议会不会影响我们的?会不会涉嫌偷税漏税的问题?
老师您好,我们公司和其他公司合作研发了一个品种,我们公司负责研发,我们公司是上市许可持有人,这个品种已经取得药品注册证书,当时对方按照比例支付给我们合作研发款的,这个批件现在以我们公司名义卖了,然后要给合作方分钱,需要怎么分,涉及什么税,要怎样做账,我们之前收到合作研发费时借:银行存款 贷:研发支出,我们给对方开了技术服务的发票
老师您好,我们公司和其他公司合作研发了一个品种,我们公司负责研发,我们公司是上市许可持有人,这个品种已经取得药品注册证书,当时对方按照比例支付给我们合作研发款的,这个批件现在以我们公司名义卖了,然后要给合作方分钱,需要怎么分,涉及什么税,要怎样做账,我们之前收到合作研发费时借:银行存款 贷:研发支出,我们给对方开了技术服务的发票
老师你好,我们单位和一家公司签订了一个技术开发合同,合同约定我们占比20%,对方付给我们药学研究费用的80%,以后我们是上市许可持有人,这个项目的生产购买材料加工都是按照比例对方付给我们钱后我们再购买材料。以后也是按照比例分成。现在我们收到对方付给我们的技术开发费,我们就是该确认收入确认收入了。对方按比例付给我们的材料款和加工费,我们应该记到哪?
甲公司开票给丙,丙把款付给了乙,乙和甲没关系,这样乙怎么做账?
老师你好,老板有两个个体户,一个是查账征收,一个是定期定额,查账征收的开很多票。也交了经营所得税,A表哥和B表都申报了,定期定额的没有开什么票也没有超额,这样的话,需要申报C表吗?因为刚刚填写C表时候,添加另外那个定期定额的公司时候,收入0添加不上去。
个体工商户查账应税所得率征收的,需要做汇算清缴吗?
老师,公司的闲置的固定资产,在税法上准予税前扣除吗?汇算清缴需要调整吗?
老师,我司员工张三是黑户,因为个人原因所以没办法办银行卡,请问让他儿子代收工资可以吗?做个代收工资协议。
郭老师,社保基数是怎么要求的
老师,这个月先入账销售费用,下个月再开出来发票可以么
老师,直播补光灯计入哪个会计科目的二级明细?
老师,我从成都买的材料回来,运费是对方公司支付的,但是他们找的个人拉到我们工地上,像这种,我需要运输的票作为原始附件,这种我应该怎么处理嘛?
老师你好,残保金什么时候申报
可以做长期股权投资对方
对方公司的意思就是让我们按合同约定,针对利润直接清分,他们给我们提供一个收款收据,然后让我们根据合同约定给他们转该分给他们的利润
收据是白条,企业所得税不可以扣除,他们光想自己啦
这就是双方签订合同关于收益部分的
我知道,不是投资啊可以写完
不是投资不可以这样
老师,啥意思,我没明白,能具体说说吗?
只有账面做长期股权投资,才可以按照他说的做法做
老师,那我们现在要清分这个项目的利润的话就应该怎么处理
借银行存款或者固定资产等 贷实收资本- 是我们的股东