你好,保险公司开给了你们吗?
老师好,我想问一下,我们公司代其他公司投保支付了两笔保险费给保险公司,200元,保险公司把发票开给了这家公司,这家公司又给了我们现金。我们怎么走账呢?
老师,我们是幼儿园,代保险公司收了一笔保险费,就是家长直接打到我们账户上,我们又转给保险公司了,我账务上如何处理?
老师,我们赠送客户车辆保险,我们直接把款付给保险公司,保险公司不给我们开票,然后我们在给保险公司开服务费发票,保险公司将返利给我们,这怎么记账
我们把钱给A公司,A公司把钱给出口信用保险公司支付保险费,保险开票给A公司,我们拿着a公司的信保发票怎么做账?就是我们通过a公司支付保费,这个钱后期不退给我们,发票也开的不是我公司。这笔费用支出怎么做账?附件怎么处理
老师,我们是一家汽车租赁公司,把车子租给了另一家出行公司,他们负责对外零散出租,他们支付了每台车的保险费,保险公司把发票开给了我们,没开给他们,因为保险公司说我们是投保人,承租方想要这个发票抵扣进项,怎么做?
外地施工涉税事项管理流程,怎么预缴税金
进口增值税发生时和缴纳的会计分录怎么做?期末会有余额吗?怎么结转
老师我现在遇到一个问题是,我6月底要出一批货,现在公司名称变更了法人变更了,营业执照刚办出,我用老的电子口岸卡可以吗?
1-3月的成本发票,但是成本够了,有部分我没入账,把它入到4月可以吗
进项税额是127.96,那么发票金额是多少呢
注册有限责任公司是由个人+公司组成,这个跟有限责任公司是由几个个人组成的,有什么差异
老师养殖户共用一块电表,电业局开给一个养殖户发票,这个养殖户再开给另几家,这个养殖户收到的电业局的进项需要进项税额转出吗
老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。
税费种核定里没有印花税呢,需要到大厅去核定一个印花税吗,我司是小规模纳税人,新能源做光伏的公司
老师好,请问现在的小规模纳税人,企业所得率的税率政策是怎样的呢?
发票没开给我们,开给了我们给他投保的这家公司
借其他应收款贷,银行存款,收到借库存现金贷其他应收款。
好的,这样处理税务局认可的吧?以后我们还会代他们投保
你好,你们得有代收代付协议 对方出委托书。
好的,谢谢
不用客气的,工作愉快。