你好 做招待费 借销售费用招待费贷预收账款
麻烦木木老师回复一下,谢谢老师 我前天问的问题,还是没有明白。老师,请问过账怎么做分录?老板的朋友给三方公司做工程,其中材料叫我们公司开票,钱收到,就平了撒。这个转是直接从公司账号转入公司备用金卡号,然后在转老板朋友账户的,这个分录怎么做??? 你说的是:进项票是其他公司开具,转给朋友 你让开票单位出具委托转款书 借,营业成本 贷,应付账款 借,应付账款 贷,银行存款 这个营业成本,金额是好多?是进项票金额?
麻烦木木老师回复一下,谢谢老师 我前天问的问题,还是没有明白。老师,请问过账怎么做分录?老板的朋友给三方公司做工程,其中材料叫我们公司开票,钱收到,就平了撒。这个转是直接从公司账号转入公司备用金卡号,然后在转老板朋友账户的,这个分录怎么做??? 你说的是:进项票是其他公司开具,转给朋友 你让开票单位出具委托转款书 借,营业成本 贷,应付账款 借,应付账款 贷,银行存款 这个营业成本,金额是好多?是进项票金额?
想请教老师的问题如下: 1-客户在我们4S店购买质保险,假如需要1000元(我们本身不具备这个业务) 2-客户付钱给我们后,我们再付1000给具备这个业务的A公司,A收到款后会给我们开票 3-我们与A的这个业务,每一笔会收到200元返利,收到返利前我们需要给A公司开票 疑问:这个账该怎么写分录,怎么做平呢? 我们主管让我做的是: 1-我们收到客户的钱做收入 2-我们付钱给A公司做预付账款 3-A公司给我们开票后再做成本 4-我们给A开票收返利作为一笔单独的完整业务。 我总觉得这样做不妥,但是也不知道怎么做更好,请老师解惑。
想请教老师的问题如下: 1-客户在我们4S店购买质保险,假如需要1000元(我们本身不具备这个业务),我们开收据不开票 2-客户付钱给我们后,我们再把这1000付给具备这个业务的A公司,A收到1000后会给我们开票 3-我们与A的这个业务,每一笔会收到200元返利,收到返利前我们需要给A公司开票 疑问:这个账该怎么写分录,怎么做平呢? 我们主管让我做的是: 1-我们收到客户的钱做收入 2-我们付钱给A公司做预付账款(因为还没收到票) 3-A公司给我们开票后再做成本,冲预付 4-我们给A开票收返利作为一笔单独的往来业务。 我总觉得这样做有点奇怪,但是也不知道怎么做更好,请老师解惑。
老师,我们是开餐饮店的,老板赠送2000元会员卡给朋友,没有付钱,也不准备付钱了,这比业务该怎么做账?
老师自制的油罐花费20万我是按固定资产做账的,前期购买的材料直接用了,我直接借在建工程油罐贷工程物资,但是后面有制作油罐剩下的边角料卖了怎么做账
老师,分公司收到涉税风险提示,说可能存在少申报印花税的风险,但是分公司的合同印花税当时是总公司申报了,这要写个说明好点,还是说要去更正,也不知道怎么更正?
老师,跟员工第二次签三年固定期限合同,期间辞退怎么赔偿呢,是按n吗,如果第二次签一年固定期限合同,第三次就要签无固定期限合同了,签了无固定期限合同之后辞退怎么赔偿呢,按2n吗
你好老师,我上月已认证的发票,这月被红冲了,做账和报税需要怎么处理
收到的普通发票成本票大于开出去的发票金额,进大于销,例如成本票收到了200万,收出去发票100万,工资20万,是否需要做一部分无票收入的申报
合资公司,企业所得税税率怎么计算?
老师我想问一下,小规模纳税人公司刚成立1个多月,之前4、5月份的成本和费用没有走对公账户过账,都是个人垫付的,却已公司抬头开回来了发票,这些发票又没有付款凭证,分不清是个人消费还是与公司经营有关的,这些费用加上就有9万多,可收入款一点都没有往对公账户走,这种怎么处理呢
老师我们公司租用一辆洒水车在工地,洒水车是1000一天租的,水也是包含在租赁费里面,这个发票对方应该怎么给我们公司开具才对呢?
老师,劳动合同有固定期限赔偿是n吧,n代表工作年限,一年赔偿多少,公司和个人协商对吗,一般是多少啊
老师你好,建筑劳务公司,项目完工,但未结算,发票还有部分未开,收入需要将未开的发票一起确认吗?