借银行存款500 销售费用100 贷预收账款600
请有在车企上过班的老师回答,请问老师 一个企业要开机动车发票是不是必须得先取得进项?
老师,企业可以开票给个人吗?如果开票给个人的话,是需要对方提供他的姓名和身份证号码的吗?
请问个体户核定征收的销售额超过了核定变查账?
请老师看看,我这个开什么名称的发票出去?食品销售?
小规模纳税人的一个点劳务票。这边公司说如挂靠的需要收3个点这种还可以把点降下来吗?
老师 以前年度公司有 购入固定资产买的二手车, 有好几年了 后来换个几个会计 一直没有计提折旧,这几年折旧可以补提吗?二手车折旧年限是几年?折旧率是多少?
公司买车,卖车的开的普票,机动车发票普票可以抵税吗?
这里的职工薪酬金额怎样填,填1-9月份工资薪酬?
老师您好,请教您一个问题,小公司一般纳税人,明明没有开多少发票每个月几十万,老板为什么必须要把额度增加到几百万,这是有什么不可告人的秘密吗
老师,请问知道退休工资是怎么算的吗
老师,这个500应该是预收吧。
顾客消费的时候是洗一次车15元,这个100得分摊吧?
该怎么做分录?老师
预收600 这个赠送的以后也得做收入的 消费之后借预收账款贷主营业务收入,应交税费
那个销售费用不就是增加了吗?老师
销售费用增加 贷方呢
我不太明白,老师
您帮我讲讲
借银行500 销售费用100 贷预收账款500 能作平了
老师,那个赠送的100元。可以这样做吗?借;待摊费用100 贷:其他应付款100
就是这赠送的100元,我不知道怎么做
可以 以后怎么消除
我看公司以前的账,消除时候写的,借:其他应收款 贷:主营业务收入。我不太理解,所以,老师帮我分析一下,我改怎么入账?
借:其他应付款。打错字了
待摊费用也得清理 还是得做销售费用