你好,没有生产,制造费用的工资还发放吗?发放就要做。制造费用一般是结转到生产成本科目里面。
老师请问一下如果这个月没有生产的话,制造费用的工资要做吗,还是说制造费用的工资照做,后面把它结转到管理费用的工资
公司还没开始生产,但是生产部门的工资以及折旧费做到了制造费用里,请问,制造费用需要结转损益吗?
车间没有订单,一个月没有生产,那制造费用人工是结转到管理费用?还是在做账的时候直接做在管理费用,不用在制造费用过度?
老师,您好,我们公司产品制造费用就只有工资的情况下,当月退回产品没有制造产品,当月需要把制造费用-工资结转到生产成本-辅助生产成本吗
工业制造企业,每月的人工工资需要结转到生产成本—基本生产成本—直接人工工资里面吗?每月发生的和生产有关的电费,办公费等计入制造费用,月底是不是也要结转到生产成本?前任会计没有结转人工工资,只结转了制造费用,这样处理对吗?
生产企业的销货单需要装订进凭证吗
老师,我公司想注销,但是现在有2万元留底税,咋样找税务退回来呢?
老师您好,建筑服务公司,从境内企业分包的境外建筑安装工程,境外项目地有几个负责人是境内人员,其他人员全部都是境外本地人,请问境外人员个税怎么申报
您好老师,我们是建筑公司,有挂靠,然后现在资产大于5000万,企业所得税是25的税率缴税了,然后收2个点的管理费。我自己算的扣的税点下来在5点多➕2管理费,7点多,增值税税负率1.45左右,所得税税负率0.8左右,而且还是个异地项目,我算的时候就是应交➖预交➕管理费=扣下来的钱,老板说7个点下来太多了,让我企业所得税按照1个点算,挂靠方的进项能底所有销,人工成本是直接坐到我们账里的,不开发票,这种怎么计算
老师,我想问就是在填写资产负债表的时候,然后应交税费的科目,它的余额是负数。这里面有一部分是待认证的,我把那个待认证的是不是填写在就是其他流动资产项目列式? 我要是这样列式的话,我的未分配利润期末减免出的就不等于本月的那个净利润了,这个报表关系不对。我这样填着合适吗
我们工资都是把上个月工资放在下个月发放计提的,现在要怎么调整过来?
转账支票正面的收款人为单位,如果支票正面的收款单位到银行办理转账,是否需要在支票背面背书人签章处加盖收款人预留印鉴
老师,分录做错了。什么时候用红字,什么时候用相反分录?
请问每个月做账,先计提本月工资,在结转主营业务成本吗
高新技术企业中,有的公司使用的是研发支出科目,期末把不能资本化的支出转入管理费用(可能这个公司所有发生的研发支出都不能资本化),有的公司则直接使用研发费用科目,直接进当期损益。为啥会这样?