您好 请问专票加普通发票销售额超过30万了么
老师,小规模纳税人,如果自己开专票,又开普票,那对于小微企业的月销售不超过10万,季度啊超过30免税,是不是普票那部分也不能享受啊?
老师你好,小规模纳税人,如果当个季度不超30万,专票要交税普票可以减免是嘛,那如果超过30万普票是不是就不能减免了?
老师:小规格纳税人增值税代开专票加普票不含税销售额超过30万,那普票数如果没有超过30万是填哪里面?可以享受免税吗
老师,小规模纳税人季度不超过3 0万免税,那超过30万是超过部分征税还是什么呀?免税的30万是开普票免税还是普票专票都可以开呢
“2023年小规模纳税人,专票,普票均按1%税率开,月销售额10万(含专票),季销售额30万(含专票),普票部分免征增值税,超过了全额按1%缴纳增值税。”老师,如果我们小规模一个月开10万以内的专票和普票都是免税的吗?
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?
超过30万元
那普通发票也要缴纳增值税 填税控器具开具发票栏次