你好 你就开红字信息表 对方开红字发票来红冲。 到时你需要转出处理 补税的

老师好!之前有一张进项发票,我们已经认证抵扣了,现在这张发票对方开了红字,我们报税的时候也做了进项税额转出,现在我想问问,账上我要什么处理,谢谢
你好老师,之前对方给我开的专票有问题,我们已经认证了,10月份我们做了红字发票申请,然后对方又给我们开了发票,这样我该怎么处理啊?
老师,请问下我10月份抵扣进项时有张发票对方给我开重了,但是我已经认证报完税,税款也交了应该怎么处理啊?
老师,我想问一下1月份开的进项发票已经抵扣了,3月份发现名称开错了要重开,但是一月交完税了,我应该怎么处理纳税和重开
老师你好我本月已申报了,发现对方有一张专票单位开错了,但这张票我已经抵扣了,要红冲重开,现在我应该怎么处理
老师,职工食堂买的调料货架怎么入账
联邦的仓储费可以归到销售费用运费里嘛
请问年底申报一年的印花税,需要挨个种类细细分类申报吗。你们是怎么申报的。
老师想咨询一下:去年注册了一个小规模纳税人物业管理公司,由于工业园区已转让销售,现在1月进行了第四季度的增值税、企业所得税及附加税费的申报及缴纳,现在需要注销公司,还要年度报税完,清完1月的税才能走清税流程是吧?注销前可做可不做汇算清缴报告吧?清税完才可以走简易一觉公示,具体注销的流程请指点怎么操作?
电商 软件服务费暂估怎么做分录?
你好 利润表没有其他业务利润项目 那这个其他业务利润金额应该填在哪里
公司免费转让专利,怎么做账
老师您好,企业所得税申报表应付职工薪酬里包含离职补偿金吗
老师 一般纳税人处置资产卖的一辆二手车,公司自已没开销售发票,是过户时二手车市场给开的一张价税合计的普票,没有税额和金额。这个缴纳税时,金额税额要填在电子税务局附表一的,开具其他发票一栏还是未开具发票一栏?
建筑公司干工程,剩余1百多万元,发包方让建筑公司签了承诺不予收款协议,剩余1百多万不给了,这一百多万要确认收入交增值税所得税吗?
老师,我这边红字信息表时在哪里开?
你好在开票系统里面就可以开的。