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请问9月预付了10月的房租、水电费,那么10月还要计提吗?

2020-11-16 15:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-16 16:00

您好,10月份不用计提,费用来了直接入账就行。

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快账用户3622 追问 2020-11-16 16:02

之前全部都是计提了在缴纳的,就单独这个月有预付,这个有没有影响的?

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快账用户3622 追问 2020-11-16 16:02

这样也就不能完全统计全年的水电费了

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齐红老师 解答 2020-11-16 16:03

没有影响的,费用来了直接入账就行。

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快账用户3622 追问 2020-11-16 16:49

老师,是这样的,我们是9月产生的水电费,10月才收到发票,之前一直都是9月计提,然后10月支付的,由于10月国庆,然后就在9月底支付了。账务上9月做了预付,做了计提,现在10月收到发票该怎么入账呢?

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齐红老师 解答 2020-11-16 16:56

几人已经都把费用计提在9月了那收到发票也别再单独再做费用了,把不就重复了吗 把发票直接附在计提后面。

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快账用户3622 追问 2020-11-16 16:59

那有做预付款,这个怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2020-11-16 17:04

你的预付怎么做的?  你的计提怎么做的?

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快账用户3622 追问 2020-11-16 17:07

预付:借预付账款-,贷,银行存款。计提:借:管理费用,制造费用。贷,其他应付款

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齐红老师 解答 2020-11-16 17:08

你后面的分录别做其他应付款,改成预付账款就行了。

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快账用户3622 追问 2020-11-16 17:11

9月份的账已经结账了,都申报了,这个只能在10月调整了哦。要怎么调呢

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齐红老师 解答 2020-11-16 17:12

贷:其他应付款(红字) 贷:预付账款

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快账用户3622 追问 2020-11-16 17:14

两个科目都用贷方吗?这个摘要要怎么写合适呢?

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齐红老师 解答 2020-11-16 17:15

摘要就写调整某某号凭证,上边的分录是红字的。

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快账用户3622 追问 2020-11-16 17:20

老师,如果就这样把发票放在计提的后面,对方开的是专用发票哦,这个税额又怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2020-11-16 17:24

那既然有进项还需要调整一笔,借:应交税费应交增值税进项税额 借管理费用(红字 进项税的金额

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快账用户3622 追问 2020-11-16 17:26

老师,能不能把计提的全部冲红了,在按发票录入呢?

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齐红老师 解答 2020-11-16 17:27

也行,两种方法都可以。

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您好,10月份不用计提,费用来了直接入账就行。
2020-11-16
你好!这个计入预付,到10月计入10月费用
2020-10-10
您好,1.不用补计提,实际支付月记入了管理费用中的,权责发生制,本应该在上月计提的,但之前没有按费用发生月计提,下月支付也记入费用,费用是没有少,没有跨年,不用再计提 2.不用改了,11开始我们就是权责发生制,有个过渡月,本月出现2个管理费用-水电费
2025-01-04
你好,10月份做账就可以
2021-11-05
你好,这个可以先计提一下费用。
2021-12-27
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