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                                    请问9月预付了10月的房租、水电费,那么10月还要计提吗?
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2024年甲与乙共同投资成立丙公司,其中甲持股23.9132%,2025年8月乙开始分期撤资,8月撤资1000万元,已知甲与被投资方丙的相关财务数据如下所示: (1)截止2025年9月甲公司账上的长投数据为5468.73 万元,具体如下所示: 长投-成本 3500 万元 长投-损益调整 3404.10 万元 长投-权益变动 -1435.37 万元 账上长投合计 5468.73 万元 (2)减资前的持股比例 23.9132% (3)8月减资后的持股比例 28.4134% (4)2025年7月被投资方丙的相关财务数据如下: 2025年7月被投资方实收资本 12318.2万元 2025年7月被投资方资本公积 33247.88万元 2025年7月被投资方未分配利润 6203.39万元 2025年7月被投资方所有者权益 51769.39万元 2025年7月被投资方净利润 5813.1万元 根据上述情况写出甲公司被动减资后的会计分录。恳求哪位老师帮看一下这笔账务处理应如何做,谢谢了
增值税完税证明在哪里能查到
老师您好,股权转让印花税税目是什么?没有实缴
乡镇村土地房产房土两税不交税依据什么
老师!我们收到这样的风险提示,我想问一下,这是什么意思
之前全部都是计提了在缴纳的,就单独这个月有预付,这个有没有影响的?
这样也就不能完全统计全年的水电费了
没有影响的,费用来了直接入账就行。
老师,是这样的,我们是9月产生的水电费,10月才收到发票,之前一直都是9月计提,然后10月支付的,由于10月国庆,然后就在9月底支付了。账务上9月做了预付,做了计提,现在10月收到发票该怎么入账呢?
几人已经都把费用计提在9月了那收到发票也别再单独再做费用了,把不就重复了吗 把发票直接附在计提后面。
那有做预付款,这个怎么处理呢?
你的预付怎么做的? 你的计提怎么做的?
预付:借预付账款-,贷,银行存款。计提:借:管理费用,制造费用。贷,其他应付款
你后面的分录别做其他应付款,改成预付账款就行了。
9月份的账已经结账了,都申报了,这个只能在10月调整了哦。要怎么调呢
贷:其他应付款(红字) 贷:预付账款
两个科目都用贷方吗?这个摘要要怎么写合适呢?
摘要就写调整某某号凭证,上边的分录是红字的。
老师,如果就这样把发票放在计提的后面,对方开的是专用发票哦,这个税额又怎么处理呢?
那既然有进项还需要调整一笔,借:应交税费应交增值税进项税额 借管理费用(红字 进项税的金额
老师,能不能把计提的全部冲红了,在按发票录入呢?
也行,两种方法都可以。