你好 这个是 农民伯伯自产自销的 这个是免税 。按免税税率开普票给你们
收购农产品次小薪材 开出的收购票是开零税率还是免税?
老师,我是超市,小规模纳税人,我向农民收购农产品,可以自开收购发票吗,我销售出的大米发票税率是1还是免税的,谢谢
一般纳税人收购农民的农产品开具收购发票的税率选择0还是免税
你好,老师,请问小规模纳税人收购农产品出售,开发票,是开免税呢?还是要开3%征收率呢
请教老师收购农产品发,自行开具的收购普通发票税率是开免税还是0%
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
晚上好老师,计提工资时计提个人所得税么,分录怎么写
什么情况开0税率?
你好 比如根据《增值税条例》 出口货物适用零税率,根据“营改增”的有关规定,中华人民共和国境内(以下称境内)的单位和个人销售的下列服务和无形资产,适用增值税零税率。 (一)零税率的适用范围 1.国际运输服务。 国际运输服务,是指: (1)在境内载运旅客或者货物出境; (2)在境外载运旅客或者货物人境; (3)在境外载运旅客或者货物。 2.航天运输服务。 3.向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务: (1)研发服务。 (2 )合同能源管理服务。 (3)设计服务。 (4 )广播影视节目(作品)的制作和发行服务。 (5 )软件服务。 (6 )电路设计及测试服务。 (7 )信息系统服务。 (8)业务流程管理服务。 (9 )离岸服务外包业务。 离岸服务外包业务,包括信息技术外包服务(ITO)、技术性业务流程外包服务(BPO)、技术性知识流程外包服务(KPO),其所涉及的具体业务活动,按照《销售服务、无形资产、不动产注释》相对应的业务活动执行。 ( 10 )转让技术。 4.财政部和国家税务总局规定的其他服务。 按照国家有关规定应取得相关资质的国际运输服务项目,纳税人取得相关资质的,适 用增值税零税率政策,未取得的,适用增值税免税政策。 5.程租业务零税率的适用。 境内的单位或个人提供程租服务,如果租赁的交通工具用于国际运输服务和港澳台地区运输服务,由出租方按规定申请适用增值税零税率。 6.期租和湿租业务零税率的适用。 境内的单位和个人向境内单位或个人提供期租、湿租服务,如果承租方利用租赁的交通工具向其他单位或个人提供国际运输服务和港澳台运输服务,由承租方适用增值税零税率。境内的单位或个人向境外单位或个人提供期租、湿租服务,由出租方适用增值税零税率。境内单位和个人以无运输工具承运方式提供的国际运输服务,由境内实际承运人适用增值税零税率;无运输工具承运业务的经营者适用增值税免税政策。 7.中国香港、澳门、台湾地区有关应税行为零税率的适用。 境内单位和个人发生的与香港、澳门、台湾有关的应税行为,除另有规定外,参照上述规定执行。
收购废旧物资是0税率还是免税
你好 这个没有看到有免税的政策的 之前是看到有政策还是按13%开票出去的
收购发票肯定是没有税得啊,就是不知道是免税还是0税
你好 不是开0税率 。 0税率没有看到收购物资是按0税率开的。 你要开的话 要么按适用税率要么就是按免税税率的 。 但是废旧物资这个没有看到免税的业务的 。