您好,这样不行,因为如果发票跨年了,对方发票是不能入账的。对方不会要这张发票。
老师,你好,请问我可以提前把合同发票开好,然后等甲方付完款,再把发票给他可以吗?(开发票日期是:2020年,甲方付完款是2021年7月. 我等到那时候给他们可以吗 )
老师好。我们签订了合同,然后货物发货完毕。现在要给对方开增值税专用发票,是应该按照合同金额的100%开具。还是开具90%。对方回款的话是给我们回90%,10%的质保金,一年后才回款。 我们可以等10%的质保金回款的是再开这10%的发票吗。
老师,对方单位将合同的10%尾款和进度款发票一起开具,请问我们是否可以挂账到本月,只付进度款,等合同执行完毕后到明年再支付尾款?
老师你好,有个问题想请教下你呢,就是我们一个项目去年办了进度结算去年代发了工资一直没有开过发票给甲方,去年也签了施工合同,但是现在甲方那边说又要重新签合同,合同签订时间是2022年7月份,还要我把去年所办结算的发票开给他们,我们这边能跟他们重新签订这份合同吗,可以把发票开给他们吗 合同里的计划开工时间也是写的2022年7月份,但实际开工时间是2021年7月份,这样也没关系的吗?
我是甲方私企,和乙方签订合同的时候是要求他们先开距专用发票,然后给对方单位付款,我们甲方为保障工程质量或者家具质量,需要扣3%质保金,一年以后没有质量问题把钱付给乙方,请问这3%是要求对方单位给我在付尾款的时候把发票全开完先挂账,一年之后付给乙方,还是第二年要付给乙方时再开具专票
老师,请问有加工收入,要结转成本吗,结转产成品成本还是销售成本?
老师,假如供应商24年给我们补贴款是20万,假如我们订20万的货他们会给20万的货。在没有收到发票前我们的账务处理是,借 库存商品 20万 贷 预付账款20万。收到发票后知道其进项税是2.3万且是专票,因此我们又对专票进行认证,然后进行账务处理 借 库存商品-2.3万 贷 应交增值税-进项税 -2.3万。货已经销售完毕,但后来检查又觉得这样做不对,因为这个是供应商给的补贴款,应该是要冲减成本,又进行了账务修改, 借主营业务成本 -20万 预付账款-20万。现在又感觉不对,老师能帮忙捋一捋吗
老师,请问小规模的增值税需要计提吗
老师,填写职工薪酬支出及纳税调整表,账载金额、实际发生额、税收金额分别怎么取数啊
出口退税发票稽核是稽核什么、稽核时间吗
电商企业有税负率吗?谢谢你了
怎么预缴外省税务局增值税,之前经办人已经走了,用谁的身份进去,现在的办税员身份进去吗
老板父母租的铺面无偿给老板开公司当办公室,双方都需要交什么税
以前就是我们会把那个加班工资两个周六的会显现出来,就可能一一个周六是500,两个就是各500,那现在的话就是站在那个劳动法的角度上的话,是不是。他们就建议就是可以把周六的这个加班的时间,然后就是怎么样平摊到合理的。然后就算的是周一到周五的这种加班,可能周一到周五的就按算7点5个小时这样子。然后每天少的那个半个小时就匀到周六里面去。如何计算这个工资表合理呢
2024年企业所得税汇算清缴,不想退税367.98元,在45项其他中调增了90282.33,退税金额就是0元,但是公司固定资产原值只有59362.84元,本年折旧和税收折旧都是5097.27元,没有一次性抵扣。是不是调增45项其他有冲突??谢谢老师。
好的,主要是跨年不行对吧, 还有政策优惠是到今年的12月31号是吗
对,跨年不行,对截止到12月31日。