借,生产成本 A 2000 生产成本 B 5000 贷,原材料 7000 借,生产成本 D 20000 贷,原材料 20000 借,生产成本 A 200000 生产成本 B 10000 生产成本 D 70000 贷,应付职工薪酬 280000 借,生产成本 A 200000*5% 生产成本 B 10000*5% 生产成本 D 70000*5% 贷,应付职工薪酬 280000*5%

1、资料:某企业生产过程中发生如下经济业务:(1)生产A产品领用甲材料200000元,乙材料160000元,生产B产品领用甲 材料120000元,乙材料40000元.车间领用甲材料12000元,厂部领用 乙材料400元。 (2)分配工资:应付A、B产品人工工资共计120000元,按A、B产品生产工时 分配生产工人工资。A产品生产工时1000小时,B产品生产工时2000小 时。车间管理人员工资60000元,行政人员工资10000元。 (3)向银行提取现金,发放工资。 (4)计提固定资产折旧,其中:车间16000元,厂部门6000元。 (5)以银行存款支付下季度杂志费6000元。 (6)以银行存款支付水电费,车间2000元,厂部1000元。 (7)按生产工时分配制造费用。(写出计算过程) (8)期初没有在产品,A产品当月全部完工,结转A产品完工产品成本。 要求:根据以上经济业务编制相应会计分录;并计算完工产品的总成本。
(二)资料:茂源公司生产A、B、D三种产品,7月份为生产三种产品发生下列直接费用: 1. 生产A产品领用甲材料2000元;生产B产品领用甲材料5000元。 2. 生产D产品领用下列材料: 甲材料 12000元 乙材料 6000元 丙材料 2000元 3.生产A产品工人工资200 000元;生产B产品工人工资10000元;生产D产品工人工资70 000元。 4,按上述生产工人工资的5%计提住房公积金。 要求:根据上述经济业务,编制相应的会计分录。
企业本月发生如下业务: (1)领用原材料-批价值265000 元,其中:生产A产品领用65 000元 B产品领用160 000元,车间领用40 000元 (2)本月应付职工工资100 000元其中生产A产品生产工人工资40 000 元,生产B产品工人工资30 000元, 车间管理人员工资30 000元。 (3)用现金发放职工工资110 000 元。 (4)将本月发生的制造费用按A、B 产品生产工人工资总额分配计入两种产品的生产成本。 (5)月末结转A产品生产成本 90000元,结转B产品生产成本 100000元。编制相关会计分录。
资料:茂源公司生产A、B两种产品,2011年5月1日,月初在产品的期初余额为1840元,其中A产品期初余额1300元,B产品期初余额540元。 茂源公司5月份发生下列经济业务: 1、生产A产品领用甲材料2500元、乙材料500元; 生产B产品领用甲材料1000元; 车间非生产性耗用丙材料2000元。 2、生产A产品工人工资7000元; 生产B产品工人工资2000元; 车间管理人员、技术人员工资5000元。 3、按上述工资总额的10%计提职养老保险金。 4、车间使用机器设备等固定资产折旧800元。 5、以银行存款支付车间办公费400元、水电费 300元。 6、期末,分配结转本月发生的制造费用。(按生产工时比例分配,其中A产品生产工时为2000元,B产品生产工时为1000元)。 7、本月A产品50件全部完工入库,没有在产品。B产品均未完工。计算并结转A产品的实际生产成本。
E4-3目的:练习生产阶段的业务处理资料:(1)生产A产品领用甲种材料60万元、乙种材料30万元。(2)生产B产品领用甲种材料30万元、乙种材料40万元(3)支付车间水电费2万元。(4)支付车间设备保险费5万元。(5)月末计算生产A产品的生产工人工资为5万元,生产B产品的生产工人工资为4万元,管理人员工资为3万元,车间管理人员工资为1万元(6)计提本月机器设备折旧25000元。(7)将制造费用按生产工人生产两种产品的工资比例计入生产成本。(8)结转已完工产品的生产成本,假设A产品已全部完工,B产品只完工80%要求:为上述经济业务编制会计分录
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不