您好 如果公司账上有资金 可以还给法人
到年底,法人转到公户的其他应付款怎么处理呢?借其他应付款 贷银行存款 还给法人吗?
公司对公账户有4000元要转账给法人个人账户,这个分录可以这样写吗? 贷:银行存款 借:其他应付款–法人 贷:其他应付款–法人 借:管理费用–报销款
公司借给法人款,分录是,借其他应收款,贷银行存款,收到法人归还公司借款,分录,借银行存款,贷其他应收款吗
(现金)借法人款时,贷:其他应付款-法人 (银行存款)收到××人款时,贷:其他应付款-××人/法人 备注:××人是法人
法人通过公司想银行借款180万,现已通过公司归还了,本金分录是:借:银行存款 贷:其他应付款-其他 归还银行:借:其他应付款-其他 贷:银行存款 利息费用分录:借:其他应收款-法人 贷:银行存款 收到法人利息:借:银行存款 贷:其他应收款-法人 这4比笔分录是这样吗?对的吗
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
账上的资金可以全部转给法人吗 下一年度以0开始?
在借款范围内还给法人就好了 不要全部转给法人
要是法人的借款数大于账上的资金 可以把账上资金全部转给法人吗?
法人的借款数大于账上的资金 可以把账上资金全部转给法人
老师 我再问个问题 法人向公户转款可以作为实收资本吗?
法人向公户转款 备注投资款作为实收资本
老师,一般纳税人开的普通发票可以做销项抵扣吗
一般纳税人开的普通发票可以做销项抵扣
老师你好 我们公司之前是代账公司在做的 有张发票是无效的 要退出去让对方公司重新开具的 对方公司要求把记账联和抵扣联都寄回去 但代账公司把抵扣联发票弄丢了 该怎么办呢
请问什么原因发票无效
对方给我们税号录少了
那只好跟对方协商 登报遗失 税务报备 自己单位写说明出现任何责任都是自己单位承担 然后看对方是否可以给开红字发票 然后再开蓝字发票
老师,怎么登报遗失 税务报备
税务大厅下面有当地报社 可以提供 我这边是200一次 税务报备要去税务大厅 一般应该对方报备
老师,那对方要是不愿意给我们备案呢 对方态度不太好
那只好沟通协商 对方不开 您也没有办法 因为您把票弄遗失了 或者可以跟地方税务联系下 看这种情况怎么处理为好