您好 如果公司账上有资金 可以还给法人
到年底,法人转到公户的其他应付款怎么处理呢?借其他应付款 贷银行存款 还给法人吗?
公司对公账户有4000元要转账给法人个人账户,这个分录可以这样写吗? 贷:银行存款 借:其他应付款–法人 贷:其他应付款–法人 借:管理费用–报销款
公司借给法人款,分录是,借其他应收款,贷银行存款,收到法人归还公司借款,分录,借银行存款,贷其他应收款吗
(现金)借法人款时,贷:其他应付款-法人 (银行存款)收到××人款时,贷:其他应付款-××人/法人 备注:××人是法人
法人通过公司想银行借款180万,现已通过公司归还了,本金分录是:借:银行存款 贷:其他应付款-其他 归还银行:借:其他应付款-其他 贷:银行存款 利息费用分录:借:其他应收款-法人 贷:银行存款 收到法人利息:借:银行存款 贷:其他应收款-法人 这4比笔分录是这样吗?对的吗
老师,我们公司是文旅集团(旅游景区),现在筹办了一个全国的赛事(登山活动),奖金以现金的方式发给获奖者。1/我们公司现金是出纳去银行取吗?2/奖金12000元~100元不等需要全额申报个人所得税吗?3/获奖者需要给我们公司开具发票吗?4/账务怎么处理呀?需要哪些东西作为附件呀?
你好,老师,我们公司与韩国签订了一项设备技术服务合同,需向韩国公司支付相应费用。那我们公司支付的这笔费用想所得税税前扣除需要哪些资料。我们公司需要交哪些税或是代扣代缴哪些税款?
老师,您好!我将接社会团体的会计,主要想咨询捐赠收入现在是不交税,捐赠收入不交税是系统自己设置的,还是怎么弄的
老师,我们公司承包学校食堂,学校要求把食材成本多做一些,我们能不能做呢
老师,我们个税申报是按计提的工资申报的,发放是次月,这月的所得税报表应付职工薪酬应发数我可不可以填1-9月的计提数,实发填12-8月的
老师,公司组织的活动,奖金以现金红包发给得奖者,那应该怎么走流程取出现金?是出纳去取还是打给公司个人取出来?
老师每月正常交税,进项大于销项资产负债表应交税费是负数有风险吗?
怎样理解已进项控销项,进来一吨货物含税12500,卖出去含税价是16500,按税负1%交税,那本月能开出去多少不含税金额,剩余还有多少没开。老师求计算过程
怎样理解已进项控销项,进来一吨货物含税12500,卖出去含税价是16500,按税负1%交税,那本月能开出去多少不含税金额,剩余还有多少没开。老师求计算过程
我们公司是个体户做美容的,是不是用总营业额-工资-店里日常开支-充值送的钱=剩下的钱,剩下的钱再来分红,我觉得应该还要减去客户卡里的余额,然后剩下的钱再来分吧
账上的资金可以全部转给法人吗 下一年度以0开始?
在借款范围内还给法人就好了 不要全部转给法人
要是法人的借款数大于账上的资金 可以把账上资金全部转给法人吗?
法人的借款数大于账上的资金 可以把账上资金全部转给法人
老师 我再问个问题 法人向公户转款可以作为实收资本吗?
法人向公户转款 备注投资款作为实收资本
老师,一般纳税人开的普通发票可以做销项抵扣吗
一般纳税人开的普通发票可以做销项抵扣
老师你好 我们公司之前是代账公司在做的 有张发票是无效的 要退出去让对方公司重新开具的 对方公司要求把记账联和抵扣联都寄回去 但代账公司把抵扣联发票弄丢了 该怎么办呢
请问什么原因发票无效
对方给我们税号录少了
那只好跟对方协商 登报遗失 税务报备 自己单位写说明出现任何责任都是自己单位承担 然后看对方是否可以给开红字发票 然后再开蓝字发票
老师,怎么登报遗失 税务报备
税务大厅下面有当地报社 可以提供 我这边是200一次 税务报备要去税务大厅 一般应该对方报备
老师,那对方要是不愿意给我们备案呢 对方态度不太好
那只好沟通协商 对方不开 您也没有办法 因为您把票弄遗失了 或者可以跟地方税务联系下 看这种情况怎么处理为好