账务上体现为你们自己开展业务?

老师,我是黑龙江的建筑业,请问当地政策关于建筑业epc总承包是怎么规定的?合同签的承包人有我们施工方和设计单位两个单位名称,但是没有约定付款和发票方式,实务中里面设计部分设计费是由我们施工牵头人付给设计单位的,甲方把含设计费的工程总额全支付给我们施工方了,设计单位给我们开6%专票,那么我们给甲方是全部按9%开建筑服务发票,还是设计部分按兼营开6%发票给甲方?
老师您好,我公司是在杭州,和杭州的一家单位签了一个专业分包合同,但是施工地是在外省贵州,这种情况需要开具外经证么?杭州那家总包单位让我们不用开,由他们全部负责,但异地施工不是需要去异地缴纳税款的么,我们不开外经证老板怕有风险?这种情况的杭州还需要把预先缴纳税款到外省么?
请问老师实际工作中,建筑行业,我们单位的工程全部是外包出去的,但是没签订了外包合同,都是我们单位负责交纳各种税费的,我们怎么确认成本呢?
请问老师实际工作中,建筑行业,我们单位的工程全部是外包出去的,但是没签订了外包合同,都是我们单位负责交纳各种税费的,我们怎么确认成本呢?税务要来稽查有什么风险吗?
工程企业按什么方法结转成本?我们单位生产水稳并摊铺,我们都是提供建筑服务水稳摊铺发票,签订合同都是包料包摊铺,全部开九个点发票,,我们这个企业工期很短,基本一两天就结束了,如果按工程项目去分,那我们一年有一两百个项目,那我一一对应又不行,我们开发票是按客户付款的钱开具发票,所以收入只确认了一部分,那我的成本实际已经全部完工了,我怎么结转成本呢
老师,请问下我们公司每天都有支出,基本上都没有发票,我们从哪里付钱合理合规,会计都是让老板的一个朋友,办了一张银行卡转他的银行卡里面,去付钱,这样合理吗?
老师,我们账上2025.1-12月 其他应收款-法人 期末贷方余额为:49万 其他应付款-法人 期末贷方余额为:12万 1、那这两个科目说明公司欠法人49+12万=61对吧? 2、那这61万12月底前我不需要操作什么吧? 3、公司欠法人折磨多钱,25年年底企业不归还法人,会不会被税务局查啊? 4、会不会被查出来内账啊 现在马上月底了,有没有什么办法可以弄一下
公司开办幼儿园,幼儿园有食堂,采购米面油,蔬菜等如何记账?
如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?
出口退税也是要在每月的税期内申报吗?
有个新酒店,装修费40万,装修费票进来了,如何入帐,会计粉录咋样做
公司12月4日买了一个31万的车,本月开出去25万的6个点专票,请问一下,还要交多少税
给房主对公转房租是2025年7月份,开房租发票的合同里可以写从2025年1月1日到2025年12月31日吗?这样开一整年好开
实际上我们都是分包出去的,没有自己的施工队伍
账上有这几个科目
从会计上,能看出的分包的痕迹不?
分录有工程施工分包款科目
你们分包不能取得发票,没有进项,所得税扣面临调增的风险
分包差额计税吗?
分包方你们开具发票,你们分包支才具有合理性