你好,购销合同的印花税申报的时候计税依据=(购进合同含税金额%2B销售含税金额)
购销合同的印花税申报的时候计税依据是哪个科目
老师你好,印花税购销合同的计税依据是哪个数据呢?包括采购合同和销售合同么?合同是含税金额计税依据就是含税金额么?
申报购销合同印花税的计税依据是什么哈
老师好,申报印花税时,按购销合同依据,减免性质代码选哪个
印花税申报依据:购销合同,这个购销合同是不是就是开票的金额啊?
老师,请问9月份公司买了月饼发放给员工福利,对方开了增值税专用发票13%的税,这个10月份报税怎么报?
老师我遇到一个问题:卖公司固定资产小汽车,同一台车开两份发票,购买方是两个人,这个正常吗,我们平常的理解车主不是一个人而已吗?
老师:怎么查询出个体户有没有做税务登记
企业所得税季度申报表中职工薪酬,已计入成本费用的职工薪酬这行填写的数据是不是跟个税申报的工资金额一致呢?实际支付给职工的应付职工薪酬是实发给职工到手的工资吗
老师好,最新企业所得税填写,已经实际支付的职工薪酬这栏,如果24年工资,已经计提,也个税申报,但是在25年发放,这个金额需要填吗?
老师,供应链公司注册地址有要求吗
2025年印花税最新政策?
销售货物月底结余会计分录如何做?
老师:我想问一下:我们有家客户开具发票的抬头一直是以浙江开头的,现在让我们开票时换个抬头(也就是客户要求换)。我让客户拟了份合同给我们。但是物流要怎么操作才能保证四流一致
问一下这个第一笔提交之后后面那一笔退回来了后面又支出去了,现在怎么把这三笔做账呢第一笔已经做了借在建工程,借应交增值税,贷银行存款第二笔做账贷:银行存款,借银行存款
不完全是按某个会计科目计算,而是需要根据业务发生情况统计的
一般就是按照主营业务收入和主营业务成本咯?
你好,不一定,因为不是所有的收入都需要缴纳印花税的。 购销合同的印花税申报的时候计税依据应当这样计算=(购进合同含税金额%2B销售含税金额)
是含税金额吗?含增值税的金额?
你好,购销合同印花税是按含税金额计算的
那个印花税的计税基数我是按照做账的哪个科目来申报?不太懂比方购销合同的话
你好,不完全是按某个会计科目发生额来计算,而是需要根据业务发生情况统计的 购销合同的印花税申报的时候计税依据=(购进合同含税金额%2B销售含税金额)
那税务肯定是按照申报上去的账面上的数据为依据的呀 不可能查你签了几份合同的咯
你好,有合同的按合同计算 没有合同的按相关行为发生额统计 比如购销合同,按购进含税金额%2B销售含税金额统计
哦那就是按发票入账的科目是吧
你好,没有合同的情况下,可以根据发票统计印花税计税依据金额
老师是不是只有成本类发票才需要申报购销合同的印花税啊 固定资产的发票就不用了啊
你好,成本类,固定资产类发票都需要缴纳购销合同印花税的
老师那费用类呢
你好,具体是什么费用呢?
老师那我要是做暂估的成本要申报印花税吗?
你好,暂估的成本需要做印花税申报的
那我收到一批货做库存商品了有发票还没卖出去也要申报印花税吗
你好,收到一批货做库存商品,还没卖出去,需要按购销合同申报印花税的