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老师您好,我们是劳务公司,之前几个月对方公司打给我们公司60多万用于发工资和其他开销,我们还没有开票,但是已经确认为无票收入,这个月给他们开票了,这怎么写分录呢

2020-11-18 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-18 10:31

你好     那你就 开票 红冲无票收入 。按你无票收入分录不变金额负数红冲。 然后再按开票收入重新做一遍即可    

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快账用户4767 追问 2020-11-18 10:33

老师,之前打款60多万,开票是40多万,按照开票金额冲红是吧

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齐红老师 解答 2020-11-18 10:38

你好 是的 按开票的金额对应的红冲    

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快账用户4767 追问 2020-11-18 11:08

老师,还有几张开的是7月8号的票,办公用品,还没有入账,这个月入账可以吗

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齐红老师 解答 2020-11-18 11:13

你好   可以入账。 补入账就行了。  记得摘要写清楚 

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快账用户4767 追问 2020-11-18 11:13

摘要怎么写,这张票是7月8号开的办公用品

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齐红老师 解答 2020-11-18 11:15

是的  摘要写  支付7月8日购买办公用品的支出费用

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你好     那你就 开票 红冲无票收入 。按你无票收入分录不变金额负数红冲。 然后再按开票收入重新做一遍即可    
2020-11-18
其他公司一部分的设计费,你确认成本就可以的
2022-01-12
同学你好!这个的话 最好改成两家公司  签合同哈
2020-12-19
同学,你好。其实这是一个复合型的业务。如果对方的员工给你们单位干活儿,你们可以以公司的名义。申报让对方给你们提供身份证号码和手机号。如果他们来了,不跟你们单位干活,不参与生产经营活动,那只能是一个变动的租金。那就是租金计算一年的收入为依据,这样的话要对方给你们开租金的发票。
2020-12-11
你好 你开负数发票后 你做红字分录 做之前收入的相反分录或者红字分录冲收入
2019-11-09
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