借应收 负数,贷主营业务收入 负数,应交增值税 负数,借银行 贷应交增值税

老师,我退一件商品金额和税款已经做了红冲,现在税务局把税款退出来我已经怎么做账务处理?
老师,我退一件商品金额和税款已经做了红冲,现在税务局把税款退出来我已经怎么做账务处理?
您好老师,4月进项税额已经抵扣,5月由于客户要求退回重新开,我作废了红字信息表,但已经做进项税额转出了,去税务大厅改表,说做退回,8月已经收到税务局退款,怎么做分录
老师好,税务局还没把退税款退给我们,我们提前讲退税款给客户怎么做账,之前的借库存商品,进项税额,怎么转出到出口退税款,这个怎么做账务处理呢
我们有一票货出口国外的,现在退回来了。我账务上怎么处理呢?已经退税了
付外国费用,缴纳的增值税企业所得税,完税证明,在税务局哪里下载
老师怎么查看之前申报的企业所得税记录
自然人个人的卖货物是怎么交税的呢
老师,如果有个人全年没有收入,我们雇佣他做劳务,年底我们给他申报劳务费96000,这个要预缴多少个税
老师,是不是公账上提的备用金,给人转的,就要凭发票冲平,如果是备用金的话,就是收据白条都可以,作为费用,抵扣企业所得税是吗?
朴老师,请问旅游行业,门票销售,交不交印花税?
融资租赁,第二期本利和是58244 开具第二期租赁利息:8160.17元,利率:8160.17/(58244-8160.17)=16.3%.合同没说几率是多少,只给了一个还款的本利和,第一期利息发票没开,第一期本利和是40000元,那利息怎么算
支付供应商的货款,后续取得的发票,先计入预付账款是吗
老师 股权转让时缴纳印花税是按认缴资本还是实缴资本计算
公司食堂买的菜可以做进项抵扣吗,送客户的月饼进项可以抵扣吗
但是我做了一次正数的 借银行存款贷主营业务收入,应交税费 现在退了税款,怎么处理?你说的一正一负做了,我还有一个正数呀?
借银行存款贷主营业务收入,应交税费 你之前交税做借应交税费 贷银行,现在开红字做,应收 负数,贷主营业务收入 负数,应交增值税 负数,退税款做 借银行 贷应交增值税
没有懂?一正一负了,但是还有一个正数的税费和收入不平呀?
这是二三步,第一步是第二步的正数
借银行存款贷主营业务收入,应交税费-简易计税 你之前交税做借应交税费--简易计税 贷银行,现在开红字做,应收 负数,贷主营业务收入 负数,应交税费-简易计税 负数,退税款做 借银行 贷应交税费-简易计税 这个不是平吗,是全套分录我都写了
我是这样做的呀?但是为什么账上收入减少了,税费还是没有呢?
相互抵减应该是没有,你之前不是交做这个吗借银行存款贷主营业务收入,应交税费-简易计税 你之前交税做借应交税费--简易计税 贷银行, 现在开红字退税相互抵减没有了开红字做,应收 负数,贷主营业务收入 负数,应交税费-简易计税 负数,退税款做 借银行 贷应交税费-简易计税 期末余额不影响
这个是贷银行,银行是不做借方 负数
我也不知道为什么,我现在总的拉下来我的收入和应交税费是对不上的。应缴税费要多
没有做这个之前对的上??
没有做最后一笔就对得上。最后退税做了就多了
实际应该是66那个税费,但是向上就是67的那个数。正好就多58764.57
你收入不是对应也冲掉吗,那收入也对应需要减掉