借应收 负数,贷主营业务收入 负数,应交增值税 负数,借银行 贷应交增值税
老师,我退一件商品金额和税款已经做了红冲,现在税务局把税款退出来我已经怎么做账务处理?
老师,我退一件商品金额和税款已经做了红冲,现在税务局把税款退出来我已经怎么做账务处理?
您好老师,4月进项税额已经抵扣,5月由于客户要求退回重新开,我作废了红字信息表,但已经做进项税额转出了,去税务大厅改表,说做退回,8月已经收到税务局退款,怎么做分录
老师好,税务局还没把退税款退给我们,我们提前讲退税款给客户怎么做账,之前的借库存商品,进项税额,怎么转出到出口退税款,这个怎么做账务处理呢
我们有一票货出口国外的,现在退回来了。我账务上怎么处理呢?已经退税了
老师,您好!机构注册地在A市,办公地点在B市,B市只是作为业务部门办公室,业务员开发业务是全国各地,现在b市发生的费用,都做在公司的账里可以吗?
企业所得税季度末从业人数取数应该是取个税属期3、6、9、12这几个属期的申报的人数对吗
企业所得税季末从业人数取数个税系统属期3、6、9、12的申报人数对吗
公司承担社保,一定要计提吗?
这个营业成本60怎么算出来的?
没有实缴,工商年报的实缴时间还需要填吗
报销单不能复制粘贴,只要粘贴就出现表下的情况,如何恢复复制粘贴,要步骤
老师 个人所得税扣缴端 给员工申报填写本期收入是写应发金额 还是写实发金额。后边正常填写社保个人扣款部分
老师,明天能开票吧,不会电局升级吧
我是养鸡合作社,现在供货单位要求给开发票可是我们这里的会计说要我们进购玉米什么的成本发票,才可以给客户开发票,可是我们这都是从农户个人手里进够的,他们没有发票,我们有没有别的办法能开呢
但是我做了一次正数的 借银行存款贷主营业务收入,应交税费 现在退了税款,怎么处理?你说的一正一负做了,我还有一个正数呀?
借银行存款贷主营业务收入,应交税费 你之前交税做借应交税费 贷银行,现在开红字做,应收 负数,贷主营业务收入 负数,应交增值税 负数,退税款做 借银行 贷应交增值税
没有懂?一正一负了,但是还有一个正数的税费和收入不平呀?
这是二三步,第一步是第二步的正数
借银行存款贷主营业务收入,应交税费-简易计税 你之前交税做借应交税费--简易计税 贷银行,现在开红字做,应收 负数,贷主营业务收入 负数,应交税费-简易计税 负数,退税款做 借银行 贷应交税费-简易计税 这个不是平吗,是全套分录我都写了
我是这样做的呀?但是为什么账上收入减少了,税费还是没有呢?
相互抵减应该是没有,你之前不是交做这个吗借银行存款贷主营业务收入,应交税费-简易计税 你之前交税做借应交税费--简易计税 贷银行, 现在开红字退税相互抵减没有了开红字做,应收 负数,贷主营业务收入 负数,应交税费-简易计税 负数,退税款做 借银行 贷应交税费-简易计税 期末余额不影响
这个是贷银行,银行是不做借方 负数
我也不知道为什么,我现在总的拉下来我的收入和应交税费是对不上的。应缴税费要多
没有做这个之前对的上??
没有做最后一笔就对得上。最后退税做了就多了
实际应该是66那个税费,但是向上就是67的那个数。正好就多58764.57
你收入不是对应也冲掉吗,那收入也对应需要减掉